對累計數(shù)是正數(shù)的話,就是需要交稅的。
老師好,所得稅是季報,這個月利潤表的凈利潤本期金額和本年累計都為正數(shù),表示要交所得稅了,對嗎?這個月需要計提所得稅嗎?謝謝!
老師您好,所屬期4.1-6.30的所得稅季報 申報表中的 本年累計金額 是直接按照6月份利潤表的本年累計金額填寫嗎,謝謝
老師您好 所得稅季報,利潤表的本期金額 是用6月份利潤表的本年累計數(shù)-3月份利潤表的本年累計數(shù) 的結果填列嗎,謝謝
老師,我們是三月計提所得稅,這個是三月的利潤表,左邊是本年累計,右邊是本月累計,右邊利潤總額也是整數(shù),右邊所得稅費用那里要填了,三月的報表本年累計和本月累計的所得稅費用不一致(倒數(shù)第二行),是不是錯了?一月利潤是負,二月利潤是正,三月利潤也是正
老師,第二季度利潤表里凈利潤本年累計金額負數(shù),本期金額正數(shù),那個第二季度要交企業(yè)所得稅嗎
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產,屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
零基礎鑄造企業(yè)實操課
所得稅是怎么算的?用累計數(shù)*25%嗎?我們是分公司,沒有優(yōu)惠,就是25% ;我看到今年前面月份也交了所得稅的,要減嗎?謝謝老師! 第一次做所得稅
出利潤表的時候,就要把所得稅計提了嗎?請問是怎么算的?
對分公司沒有優(yōu)惠,稅率就是25%。