你好,印花稅是按不含稅收入總額來申報(bào),你這樣申報(bào)沒問題,畢竟有利稅局
印花稅申報(bào),是真的按合同來的嗎?我們公司建筑企業(yè),一直以往都是按開票收入的不含稅金額申報(bào)印花稅。比如說一個(gè)工程,工程合同金額巨大,我們都是根據(jù)每月開票數(shù)即銷售額的不含稅金額申報(bào),這樣做對(duì)嗎
印花稅是按不含稅收入總額來申報(bào)的吧,為什么我這客戶只報(bào)了技術(shù)合同的金額給我申報(bào),這樣可以嗎
你好,過節(jié)給客戶送禮,應(yīng)該怎么入賬? 印花稅可以按產(chǎn)生的收入申報(bào)嗎?還是按勞動(dòng)合同,報(bào)的金額是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
老師,我簽訂了購(gòu)銷合同,上面只有含稅金額以及稅率,沒有列明不含稅金額,那我申報(bào)印花稅是不是只能按照含稅價(jià)格去申報(bào)?還有有些散客是沒有簽訂合同這部分申報(bào)可以按照不含稅金額去申報(bào)嗎?
老師,請(qǐng)問印花稅繳納是按增值稅申報(bào)的收入金額來算,還是按收到合同金額來算呢,比如一些小客戶,我們給他正常的開票,但是他們不簽合同,這種的需要申報(bào)印花稅嗎
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
本月銷售表是這樣的,但是客戶只讓我申報(bào)技術(shù)合同,金額還是只有1255061.54元,這樣也可以嗎,為什么
你好,你截圖的是什么稅的申報(bào)
增值稅呀,一般納稅人的增值稅呀,不是根據(jù)收入來報(bào)的嗎,所以看這個(gè)表清楚呀
如果是根據(jù)增值稅申報(bào)表,來看收入,申報(bào)印花稅的話,是不可以的,不準(zhǔn)的啊,這個(gè)增值稅的是開票金額,不是合同金額的,而且開票類型不一定是技術(shù)合同
那印花稅申報(bào)的總金額要等于申報(bào)增值稅的銷售收入嗎
你好,這個(gè)不是這么來的,如果你們公司是按照開票金額申報(bào)印花稅,是應(yīng)該等于的,如果不是,就不等于
不等于的話,那稅局怎么查這個(gè)印花稅申報(bào)呢,依據(jù)是什么
這個(gè)印花稅本來就是按照合同申報(bào)的,除非你們公司每年印花稅每年繳納很少,或者不交,稅局就要專門查這個(gè)公司了,