增值稅沒有單獨(dú)寫來,就按合同的金額。 沒有簽訂合同的就按實(shí)際的金額,不包括增值稅。
如果沒有簽訂合同,印花稅是按照普票含稅金額還是不含稅金額申報(bào)?
印花稅購銷合同,按開票不含稅金額申報(bào)還是價(jià)稅合計(jì)金額申報(bào),實(shí)際并沒有簽訂合同
老師,我簽訂了購銷合同,上面只有含稅金額以及稅率,沒有列明不含稅金額,那我申報(bào)印花稅是不是只能按照含稅價(jià)格去申報(bào)?還有有些散客是沒有簽訂合同這部分申報(bào)可以按照不含稅金額去申報(bào)嗎?
老師申報(bào)印花稅合同按照含稅金額簽訂的,申報(bào)印花稅金額是不是得填寫含稅金額,填寫不含稅可以嗎?
繳納印花稅是按照含稅金額申報(bào)還是不含稅,合同里面也沒有單獨(dú)把不含稅的金額列出來
12給月攤銷 可以用應(yīng)付賬款的借方嗎 沒有用預(yù)付賬款
問一下資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,金額數(shù)據(jù)不一樣了,怎么去核對(duì)數(shù)據(jù),在哪里核對(duì)數(shù)據(jù)
轉(zhuǎn)電子承兌匯票可以搜索行號(hào)嗎
一般納稅人,企業(yè)所得稅率是5%還是25%,在哪里可以看到
老師,社會(huì)統(tǒng)一信用代碼就是企業(yè)稅號(hào)吧?
老師,那個(gè)體戶業(yè)主現(xiàn)在變更經(jīng)營者需要出清稅證明這個(gè)需要怎么處理
老師您好。電子發(fā)票-專票/普票 不可以從稅務(wù)數(shù)字賬戶里導(dǎo)出來?這個(gè)是數(shù)電票吧?
老師,宿舍的水電進(jìn)項(xiàng)我們要轉(zhuǎn)出來,那飯?zhí)玫乃娨D(zhuǎn)出么,我們飯?zhí)檬浅邪o第三方。
既有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)還有稅負(fù)率要按照什么算增值稅
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會(huì)是哪里出現(xiàn)問題了
微信掃碼加老師開通會(huì)員
沒有合同這個(gè)怕各地有差異,建議和您稅務(wù)局再確認(rèn)一下。
好的,明白了
客氣的問題解決,請(qǐng)好評(píng)。
那簽訂了合同,直接按照增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)申報(bào)印花稅是不是不合法
印花稅按照合同金額,不是按增值稅金額。
就是不能按照增值稅的是吧
不能的是的,不能的不能。