這個(gè)是收到了發(fā)票,沒(méi)有認(rèn)證的稅額才使用的 隨時(shí)可以用
您好老師,請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月認(rèn)證抵扣的增值稅有留底,這個(gè)月填申報(bào)表的時(shí)候還需要填附表2嗎?上月留底11000多,這個(gè)月銷項(xiàng)6400多,這個(gè)月沒(méi)進(jìn)項(xiàng),是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫呢?謝謝!
老師,一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模以后期末有留底稅額,賬務(wù)上把進(jìn)項(xiàng)稅額留底轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目,不知道在當(dāng)期申報(bào)表主表怎樣反應(yīng)留底稅額,還是在期末留底進(jìn)項(xiàng)稅額這一項(xiàng)放著這個(gè)數(shù)字嗎?
老師好,一般納稅人8月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,到了月末,不做賬務(wù)處理,只是在申報(bào)表體現(xiàn)。那么到了9月份申報(bào)增值稅,就直接抵扣了8月留底的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額了。難么9月分賬務(wù)處理時(shí)關(guān)于這個(gè)8月留底的進(jìn)項(xiàng)稅額還用不用在賬務(wù)處理了呢?
老師的意思是把銷項(xiàng)稅額也往這和科目里轉(zhuǎn),這個(gè)科目的借貸方差額就是需要交的增值稅,是嗎?這個(gè)我懂了,然后就是,為什么不能轉(zhuǎn)到留底稅額,那留底稅額一般情況什么時(shí)候用
老師。你好。一般納稅人 我這個(gè)月有銷售發(fā)票。只有還有留底的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。增值稅報(bào)稅的時(shí)候在哪里看留底的金額呢 是自動(dòng)有還是需要填寫呢
請(qǐng)問(wèn)一下,海關(guān)繳款書和代扣代繳憑證 是一樣的性質(zhì)嗎
老師個(gè)體1季30萬(wàn)免稅普票。如果我1季度最后1個(gè)月開(kāi)30萬(wàn)。這樣也免稅嗎?
我之前公司賬戶對(duì)公打給其他公司一筆款,他們財(cái)務(wù)需要退回。然后我把這筆款打給我個(gè)人賬戶,但是沒(méi)有備注,這樣操作會(huì)有什么影響 要注意什么
收到以后月份的租金發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢?
老師好!非稅支出的費(fèi)用,只有收據(jù),這個(gè)是正常的稅前扣除憑據(jù)嗎?
老師:卷閘的維修費(fèi)是記管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎?
和之前的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)做交接,但資料對(duì)方還沒(méi)有提供,公司24年有出口貨物業(yè)務(wù),一直沒(méi)辦理退稅,公司現(xiàn)在想退稅,這個(gè)交接前和對(duì)方溝通,需要重點(diǎn)先了解哪些信息
銷售設(shè)備,上游開(kāi)的拆開(kāi)是軟件13%?設(shè)備9%,我們可以按照上游的進(jìn)賬來(lái)開(kāi)嗎還是只能開(kāi)9%的農(nóng)機(jī)銷項(xiàng)還是13%
老師,比如生產(chǎn)工時(shí)和人事考勤工時(shí)不相等。比如:生產(chǎn)工時(shí)是2000小時(shí)全月,考勤工時(shí)是2300小時(shí)工資是10萬(wàn),那我這10萬(wàn)工資是分?jǐn)偟?000小時(shí)里面嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下勾選平臺(tái)里面有一個(gè)不抵扣發(fā)票勾選是什么情況用到
好的,謝謝老師,老師這個(gè)科目和應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額。平時(shí)應(yīng)該用哪個(gè)來(lái)做賬啊?學(xué)習(xí)的時(shí)候都沒(méi)遇見(jiàn)過(guò) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目。
認(rèn)證了作應(yīng)交稅費(fèi)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 沒(méi)有認(rèn)證做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證