您好,實(shí)務(wù)中這個(gè)印花稅的申報(bào)和繳納是可以和當(dāng)?shù)囟惥诌M(jìn)行溝通協(xié)商的,不是嚴(yán)格按合同金額申報(bào)的。
印花稅申報(bào),是真的按合同來(lái)的嗎?我們公司建筑企業(yè),一直以往都是按開(kāi)票收入的不含稅金額申報(bào)印花稅。比如說(shuō)一個(gè)工程,工程合同金額巨大,我們都是根據(jù)每月開(kāi)票數(shù)即銷(xiāo)售額的不含稅金額申報(bào),這樣做對(duì)嗎
老師,下午好!因?yàn)槲宜镜挠』ǘ惖纳陥?bào)一直以為都只報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額,現(xiàn)在給稅局查到了,叫我們要補(bǔ)稅,我想問(wèn)一下就是印花稅購(gòu)銷(xiāo)合同申請(qǐng)的依據(jù)是什么:不含稅銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額+不含稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額=申報(bào)金額嗎?(需不需要電費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票金額除扣出來(lái)了)。我現(xiàn)在是想問(wèn)印花稅購(gòu)銷(xiāo)合同是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票+銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票含稅申報(bào)呢?盼復(fù)!
你好。老師,我們是銷(xiāo)售工程門(mén)的公司,稅務(wù)局核定了按季度繳納買(mǎi)賣(mài)合同的印花稅,我們是根據(jù)本季度開(kāi)票金額做申報(bào)么?因?yàn)槲覀円粋€(gè)合同金額比較大,最終金額也是以發(fā)票金額為準(zhǔn)的。這種情況要怎樣處理
老師,請(qǐng)問(wèn)印花稅繳納是按增值稅申報(bào)的收入金額來(lái)算,還是按收到合同金額來(lái)算呢,比如一些小客戶,我們給他正常的開(kāi)票,但是他們不簽合同,這種的需要申報(bào)印花稅嗎
請(qǐng)問(wèn),我們是商貿(mào)企業(yè)一般人,給客戶的銷(xiāo)售合同,里面的金額就是我們開(kāi)票的金額,也就是含稅的了,現(xiàn)在要申報(bào)印花稅,我就按系統(tǒng)里進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)不含的那個(gè)來(lái)交印花嗎?
以前年度的只修改年度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以吧???@郭老師
老師,由于客戶一直沒(méi)付錢(qián),收取了滯納金,要怎么開(kāi)發(fā)票呀?
請(qǐng)問(wèn)老師,貿(mào)易公司,出口的貨物應(yīng)該返回中國(guó),但是無(wú)法返回,現(xiàn)在荷蘭海關(guān)那邊讓我們上游交罰金,但是這個(gè)罰金應(yīng)該我們轉(zhuǎn)給上游。像這個(gè)情況上游是不是應(yīng)該給我們開(kāi)發(fā)票呢,因?yàn)樯嫌尾唤o我們開(kāi)票,50萬(wàn)呢不開(kāi)票不知道怎么做賬
4月成立的公司,目前沒(méi)有員工,個(gè)人所得稅可以暫時(shí)不報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn),我們公司在京東平臺(tái)銷(xiāo)售產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格是100元,實(shí)際京東給我們結(jié)算是98,抵扣券2元(該抵扣券我們需要給京東開(kāi)發(fā)票),此業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師您好,我公司跟別的公司簽訂了一份技術(shù)委托開(kāi)發(fā)合同,金額大概200萬(wàn)元,直接做費(fèi)用還是做成項(xiàng)目成本比較合適呢?謝謝老師
你好老師,怎么從應(yīng)收應(yīng)付上看出來(lái)是欠票還是欠款
我公司供應(yīng)政府采購(gòu)材料,因多方原因被審計(jì)掉的核減金額,不開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,這一塊匯算清繳調(diào)增嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)報(bào)多了3元,次月退回是不是:借銀行存款3,貸管理費(fèi)用-3
老師好,在政務(wù)服務(wù)網(wǎng) 上變更地址的話 填寫(xiě)基本信息 里面有個(gè) 地址 這是填什么地址