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你好,過節(jié)給客戶送禮,應(yīng)該怎么入賬? 印花稅可以按產(chǎn)生的收入申報(bào)嗎?還是按勞動(dòng)合同,報(bào)的金額是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)

2021-09-15 22:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-15 22:32

你好,同學(xué) 計(jì)入銷售費(fèi)用。 可以的。 合同如果約定了不含稅金額,按不含稅金額計(jì)算,如果沒有約定,按含稅金額處理。

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快賬用戶1010 追問 2021-09-15 22:51

合同簽訂把:含稅價(jià),稅額,不含稅額都寫明了,是不是可以按不含稅價(jià)報(bào) 銷售費(fèi)用具體二級科目掛什么?

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快賬用戶1010 追問 2021-09-15 23:06

但還有個(gè)問題,我們接的工程,假如最后做完可能沒有合同簽訂的金額那么多,應(yīng)該怎么報(bào)印花稅比較好呢

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齊紅老師 解答 2021-09-16 08:30

可以的 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 按合同金額申報(bào),如果實(shí)際金額大于合同,按實(shí)際金額處理

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快賬用戶1010 追問 2021-09-16 08:31

那實(shí)際金額比合同金額小呢

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齊紅老師 解答 2021-09-16 08:35

按照合同金額呀,印花稅它本身就是按照經(jīng)濟(jì)合同來作為計(jì)算依據(jù)。

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你好,同學(xué) 計(jì)入銷售費(fèi)用。 可以的。 合同如果約定了不含稅金額,按不含稅金額計(jì)算,如果沒有約定,按含稅金額處理。
2021-09-15
你好,印花稅是按不含稅收入總額來申報(bào),你這樣申報(bào)沒問題,畢竟有利稅局
2020-12-14
你好同學(xué)! 如果稅法單獨(dú)記載,印花稅是按不含稅的合同金額計(jì)算,如果沒有單獨(dú)記載,那么應(yīng)該按含稅的合同金額計(jì)算。 所以同學(xué)4月的合同應(yīng)該按10萬計(jì)算繳納印花稅。
2025-07-02
第一即使沒有合同也需要交印花稅。第二如果沒有合同按照不含稅發(fā)票金額交
2021-05-13
您好,對的,就是這意思的,按照不含稅
2023-08-05
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