你好,同學(xué) 計(jì)入銷售費(fèi)用。 可以的。 合同如果約定了不含稅金額,按不含稅金額計(jì)算,如果沒有約定,按含稅金額處理。
印花稅是按不含稅收入總額來申報(bào)的吧,為什么我這客戶只報(bào)了技術(shù)合同的金額給我申報(bào),這樣可以嗎
老師你好,關(guān)于印花稅繳納。有兩個(gè)問題請教老師。 ①印花稅的納稅依據(jù)是合同價(jià),意思是不管實(shí)付金額是多少嗎? 因?yàn)楦鞣N原因,可能是質(zhì)量不過關(guān),或者有違規(guī)罰款,導(dǎo)致最終的結(jié)算金額低于合同價(jià)的。請問應(yīng)該按什么金額納稅? ②按合同分筆繳納印花稅的,是要按合同總價(jià)一次繳全,還是可以按實(shí)付金額分筆繳納?
你好,過節(jié)給客戶送禮,應(yīng)該怎么入賬? 印花稅可以按產(chǎn)生的收入申報(bào)嗎?還是按勞動(dòng)合同,報(bào)的金額是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
做收入統(tǒng)計(jì), 生產(chǎn)企業(yè),全部做出口,有些賣給外貿(mào)公司對方做報(bào)關(guān)退稅,我們核算收入按合同價(jià)格除以稅率的不含稅金額統(tǒng)計(jì)。但是還有部分出口退稅的 收入按合同金額,但是最后還退稅,難道除了合同金額再加上給的稅么?
老師,請問一下,一般納稅人外購商品用于營銷推廣贈(zèng)送客戶禮品,收到的是普票,請問視同銷售時(shí)是用含稅價(jià)還是不含稅價(jià)算銷項(xiàng)稅額? 我入賬時(shí)按普票價(jià)稅合計(jì)金額50000入賬的,視同銷售時(shí)計(jì)算的銷項(xiàng)稅額=50000*13%=6500,這樣做對嗎?
小規(guī)模納稅人(實(shí)際個(gè)體戶)申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實(shí)際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項(xiàng)的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費(fèi)用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費(fèi)用10,但是2月才開始動(dòng)工,那1月發(fā)生的10元輔助費(fèi)用也可以資本化
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報(bào)銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報(bào)銷單本身,就是3頁?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
合同簽訂把:含稅價(jià),稅額,不含稅額都寫明了,是不是可以按不含稅價(jià)報(bào) 銷售費(fèi)用具體二級科目掛什么?
但還有個(gè)問題,我們接的工程,假如最后做完可能沒有合同簽訂的金額那么多,應(yīng)該怎么報(bào)印花稅比較好呢
可以的 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 按合同金額申報(bào),如果實(shí)際金額大于合同,按實(shí)際金額處理
那實(shí)際金額比合同金額小呢
按照合同金額呀,印花稅它本身就是按照經(jīng)濟(jì)合同來作為計(jì)算依據(jù)。