最好正規(guī)的應(yīng)該是按照合同的來,如果沒有合同的,按照賬上的。
印花稅申報(bào),是真的按合同來的嗎?我們公司建筑企業(yè),一直以往都是按開票收入的不含稅金額申報(bào)印花稅。比如說一個(gè)工程,工程合同金額巨大,我們都是根據(jù)每月開票數(shù)即銷售額的不含稅金額申報(bào),這樣做對(duì)嗎
老師好!我司與客戶簽訂三年勞務(wù)服務(wù)合同,合同金額1400萬,每月開票31萬。請(qǐng)問我們的印花稅怎么計(jì)算呢,按合同總額一次計(jì)算,還是按每個(gè)月實(shí)際服務(wù)費(fèi)來計(jì)算印花稅呢?這個(gè)稅是要客戶交還是我司交?該合同的印花稅率是0.3‰嗎?
老師 印花稅究竟按照簽訂的合同來繳納印花稅還是按照每月收到的發(fā)票金額來申報(bào)繳納呢?因?yàn)榇嬖跁r(shí)間差異 簽了合同 有些過了一年以后才開的發(fā)票,甚至很多根本沒有合同的
老師您好,印花稅租賃合同(比如22年1月簽的,)我們租給客戶LED屏,按次收費(fèi),一個(gè)月結(jié)算一次,請(qǐng)問印花稅是每次開票的月份我都申報(bào)一次印花稅對(duì)嗎,因?yàn)楹贤袥]有確定的合同金額,只是簽了一場(chǎng)多少錢,簽多少年這樣
老師,我們和客戶簽的框架合同。每個(gè)月直接按開票額報(bào)印花稅。請(qǐng)問,按含稅還是不含稅來申報(bào)呢?
剛領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時(shí)間嗎
請(qǐng)教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會(huì)計(jì)分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決?增值稅申報(bào)表和營業(yè)收入金額是對(duì)的上的,報(bào)關(guān)金額也是對(duì)的上的,但是跳出來這個(gè)出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺(tái)筆記本電腦,發(fā)票開了個(gè)人自己的名字,公司能報(bào)銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會(huì)里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個(gè)有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個(gè)問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個(gè)稅在2025年2月申報(bào)這個(gè)沒有問題。現(xiàn)在賬本和個(gè)稅申報(bào)有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個(gè)金額扣除了之前幫代繳員工個(gè)稅) 2025年2月申報(bào)2024年12月工資時(shí)是10000元(這個(gè)申報(bào)數(shù)不含代繳員工個(gè)稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請(qǐng)問匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整比較好?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
老師,我今天接到一個(gè)自稱納稅評(píng)估所的老師電話,加我微信發(fā)我一個(gè)截圖,有3個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),請(qǐng)問老師您遇見過這種情況嗎,平常都是專管員找,第一次遇見這種的,不知道真假
你好,她從哪里發(fā)過來的? 稅務(wù)局系統(tǒng)m
是的老師,就給我個(gè)這截圖,讓我寫情況說明,第一個(gè)疑點(diǎn),我查了下22年我們企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用金額和利潤表管理費(fèi)用-研究費(fèi)用金額一樣的,但是截圖上說不一樣,疑點(diǎn)二,我們是信息技術(shù)服務(wù)業(yè),研發(fā)技術(shù)是我們主營業(yè)務(wù),開票都是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們員工基本上都是研發(fā)人員,所以技術(shù)費(fèi)開票占比高和研發(fā)人員工資占比高,很正常的,疑點(diǎn)3,一些小客戶打款,我們開票了,但是沒有合同,但是我們申報(bào)印花稅都是按照合同金額申報(bào)的,截圖中說我們少交印花稅,這該怎么寫情況說明呢老師,第一次遇見,麻煩您指導(dǎo)下,非常感謝
你好,你們研發(fā)支出費(fèi)用化的全部都可加計(jì)扣除嗎?如果是的話,你看一下第四季度的和你會(huì)算青椒的是不是一樣?
第三個(gè),印花稅確實(shí)少交了,沒有合同的,符合印花稅稅目的也得交。
去年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表和匯算清繳提交的數(shù)據(jù)不一樣,到匯算清繳的時(shí)候,不是會(huì)重新提交一整年的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳表格嗎,這個(gè)數(shù)據(jù)是一樣的
老師,我也問了其他會(huì)計(jì)朋友,他們的印花稅從來沒有交過呢,截圖上說,印花稅的金額得按照申報(bào)的收入來交,但是我們只交了有合同的,請(qǐng)問老師,這個(gè)我該怎么寫說明呢,如果要補(bǔ)印花稅,會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎
第四季度的所得稅本年累計(jì)和你年報(bào)里面的本月本年累計(jì)是一樣的。
這個(gè)是一樣的老師,就是匯算清繳研發(fā)費(fèi)用金額和第四季度提交的利潤表管理費(fèi)用-研究費(fèi)用數(shù)據(jù)不一樣,和匯算清繳報(bào)的一整年財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤表管理費(fèi)用-研究費(fèi)用和數(shù)據(jù)一樣,還有就是那個(gè)印花稅今年交行嗎,就說去年沒有合同,今年補(bǔ)簽的,今年交,會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎
對(duì)的,是的,會(huì)有滯納金的。
滯納金怎么算老師
你好,繳納的稅款乘以萬分之五乘以天數(shù)。
那我們這是不是從2022年12月31日開始算呢 到今年今天,還有老師是萬分之五還是萬分之三呢,現(xiàn)在不是按萬分之三繳納嗎
什么時(shí)間需要繳納的
你看一下你納稅義務(wù)的時(shí)間 萬分之三,小規(guī)模小型微利企業(yè)減半。
老師,這個(gè)印花稅,我寫情況說明:有些客戶是先開票后打款,銷售合同逐級(jí)提交,最后到財(cái)務(wù)室,存在時(shí)間差,已在2023年收到合同已足額繳納印花稅“,然后我現(xiàn)在趕緊補(bǔ)交印花稅,這樣行嗎
可以的可以這么做的
老師,這樣做還產(chǎn)生滯納金嘛,我也問過代理記賬會(huì)計(jì),他們負(fù)責(zé)的公司基本都沒交過印花稅,也沒有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,您那有遇見納稅評(píng)估所打電話說印花稅的嘛
你好,你稅務(wù)局不查沒有關(guān)系,查的話就有風(fēng)險(xiǎn)。