在抵扣平臺上,按勾選抵扣,將有效稅額修改為0
老師中午好,我想請問您,我們以公司法人名義 掛靠A公司承攬了一個幼兒園的工程 是不是要把這個合同改成與公司簽訂的呢? 合同是A公司與幼兒園兩單位簽訂的 材料供應(yīng)商也是與A公司簽訂了合同 我們把款項轉(zhuǎn)至A公司賬戶, 材料商直接開發(fā)票給A公司 A再付款給材料商, 支付的檢測費 人工費有的走A公司支付 有的從我們公司支付 但都是直接開票給A公司,我們該怎么規(guī)范呢 是把所有款項轉(zhuǎn)至A公司,由A支付至材料商 還是我們直接支付呢,如果A 公司給我們工程款,我們開票給他做主營業(yè)務(wù)收入嗎?
老師好,請問下 ,不是單位車,用單位名義開了增值稅專票的維修費,也沒從公司賬戶支付款項,這張票我得如何處理呢 不能一直把它放在抵扣平臺上吧
你好老師,請問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會計一直沒有做賬,就只有一個表格做的進出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開了一家店鋪,相當于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進出的收入和費用也是通過支付寶走的,但是都沒有發(fā)票,開了三個月,生意不好,現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)店了。平時這公司也沒有其他的賬務(wù)處理。請問老師,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
請問一下老師,我單位是非民單位,聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結(jié),之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分攤費用,剩余收入也轉(zhuǎn)給各個企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費,我們大額的費用發(fā)票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發(fā)票直接開各個企業(yè)的名,不開我單位,那我做賬時:預付時借:其他應(yīng)收貸銀行(憑據(jù):有銀行回單)之后費用發(fā)票分攤好開出來,從收入扣這部分費用借:其他應(yīng)付(各企業(yè))貸:其他應(yīng)收款,(由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè),我就沒有憑據(jù)了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業(yè)應(yīng)分攤的費用清單做憑據(jù)嗎)2.小額發(fā)票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應(yīng)該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
請問一下老師,我單位是非民單位,聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結(jié),之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分攤費用,剩余收入也轉(zhuǎn)給各個企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費,有合同協(xié)議,我們大額的費用發(fā)票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發(fā)票直接開各個企業(yè)的名,那我做賬時:預付時借:其他應(yīng)收貸銀行(憑據(jù):有銀行回單)之后費用發(fā)票分攤好開出來,從收入扣這部分費用借:其他應(yīng)付(各企業(yè))貸:其他應(yīng)收款,(由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè),我就沒有憑據(jù)了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業(yè)應(yīng)分攤的費用清單做憑據(jù)嗎)2.小額發(fā)票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應(yīng)該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
公司如果公戶給一個臨時工轉(zhuǎn)了安裝臨時工資 報了個稅 他沒有代開發(fā)票 查出來會怎么樣
老師,我們公司的生產(chǎn)人員都是外包給個體戶的,借工程施工/直接人工,貨應(yīng)付帳款某公司,有票,這種需要加入新的企業(yè)所得稅申報表計入成本的和實際支付的嗎?
一個運輸垃圾車的人員的垃圾車清運費用 能做成工資 發(fā)放嗎
老師你好,公司是個體戶現(xiàn)在查帳征收,賓館,有單位付款到公帳,但是一直沒有開發(fā)票,如果我先按未開發(fā)票收入來入帳,借:應(yīng)收帳款--單位 貸:主營業(yè)收 貸:銷項稅額;在增值稅申報的時候,列入未開發(fā)票收入,可以嗎?如果客人讓我們開的時候,再紅沖,重新開發(fā)票,可以嗎
稅務(wù)局在進行出口退稅評估時,會關(guān)注企業(yè)的進貨單價、出口單價以及進銷價格差異率等指標。如果采購價格明顯高于出口價格,可能導致進銷價格差異率異常,從而觸發(fā)預警。 請問這個進銷價差異率達到多少會被預警。 另外海關(guān)對于這個進銷價差異率達到多少會不會被預警。 謝謝!
總采購成本=1904380+31386.88=1935766.88元(含稅),出口退稅收入:1904380/(1+13%)*13%=219087.96元(此筆退稅率13%);國內(nèi)運輸費:3900元(以普票核算);報關(guān)費:100元;預期利潤:(1904380+31386.88)*3%=58073.01元;那FOB價=(1716678.92+4000)/7.1=242349.14美元,這樣算對不對,老師
我們是小規(guī)模建筑裝修設(shè)計公司,收到客戶個人名字轉(zhuǎn)到公司對公賬戶的錢,公司是不是得開票?。窟€是怎么著???咋做賬?現(xiàn)在只有銀行入賬回單,會計分錄是啥?
這個怎么填啊企業(yè)類型怎么填,
老師,我現(xiàn)在在做出納,會計說讓老板把進項票要回來,然后我問會計缺多少進項票,因為我這邊看不到開票系統(tǒng),然后會計把預付賬款和應(yīng)付賬款的往來發(fā)給我了,我沒明白,預付和應(yīng)付,哪個是別人欠我們的票,哪個是我們欠別人的票
我們公司會計說全天雇傭的這種工人都可以按照工資給報成個稅 有的是安裝工。有的是接電工
明白,就是直接不抵扣,按普票用。但不是單位的車稅前是不能扣除的吧 ,匯算清繳時也要調(diào)出來吧
只在平臺上這樣處理就行了。不做賬務(wù)處理。不影響報稅的。