您好,這個(gè)是可以的,能這樣做的哈
老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教;1、我們開(kāi)給客戶的發(fā)票可以開(kāi)普通征收的發(fā)票還是必須開(kāi)差額征收?2、我們開(kāi)具的差額征收的發(fā)票,入賬時(shí)怎么入?例如我們含稅銷(xiāo)售額1W,扣除客人的住,行,門(mén)票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時(shí)候收入,成本,應(yīng)交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個(gè)9000已經(jīng)在開(kāi)出去發(fā)票的時(shí)候扣除了還要入帳么?有點(diǎn)長(zhǎng),謝謝
公司在11月份銷(xiāo)售了貨,然后款項(xiàng)走的是老板的私人賬戶沒(méi)有走公賬,上個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)有做賬開(kāi)發(fā)票,昨天客戶催的時(shí)候我才得知了才給客戶開(kāi)了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我做賬該怎么處理?借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅 然后讓老板把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到公司銀行賬戶,再借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 可以這樣做嗎?
工廠發(fā)出去的貨沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅,如果開(kāi)了發(fā)票是紅沖再重新按票據(jù)寫(xiě)是嗎。有時(shí)候開(kāi)票金額和銷(xiāo)貨清單不一致的。
老師你好 公司之前銷(xiāo)售了一筆貨物,開(kāi)出了發(fā)票,但是沒(méi)有收到對(duì)方貨款,現(xiàn)在對(duì)方全部退貨到我們倉(cāng)庫(kù)了,需要開(kāi)紅字發(fā)票,然后做賬如下,您看下對(duì)不? 之前剛銷(xiāo)售出去貨物的時(shí)候: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 現(xiàn)在貨物退貨入庫(kù)了,這樣反著做,可以嗎? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)收賬款
老師,請(qǐng)教一下,收了錢(qián)沒(méi)開(kāi)票的收入,做賬的時(shí)候什么時(shí)候是直接確認(rèn)收入?什么時(shí)候是先掛到往來(lái)呢? 假如一筆業(yè)務(wù),我們銷(xiāo)售給個(gè)人電腦,貨款10000,已收款,未開(kāi)票 分錄 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 那我怎么區(qū)別這筆業(yè)務(wù)是開(kāi)了發(fā)票還是未開(kāi)發(fā)票呢? 假如是銷(xiāo)售給一個(gè)公司的話,分錄和銷(xiāo)售給個(gè)人一樣不?
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問(wèn)一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒(méi)有一套完善的進(jìn)銷(xiāo)存表格?減少手寫(xiě)的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
8月憑證錯(cuò)了,紅沖然后填一個(gè)正確的可以嗎?
增值稅申報(bào) 在未開(kāi)發(fā)票一欄填寫(xiě)收,如果客人要開(kāi)的時(shí)候紅沖,怎么紅沖
寫(xiě)負(fù)數(shù),這個(gè)地方就可以
直接在未開(kāi)發(fā)票收入,填寫(xiě)負(fù)數(shù)
嗯對(duì),這樣填寫(xiě)就可以的