你好? ? 你已經(jīng)銷售出去了就在銷售月份那個月去結(jié)轉(zhuǎn) 。先不管發(fā)票好久來。 先按實際結(jié)轉(zhuǎn)? ??
老師你好,我司是一般納稅人,購進的商品貨到但是發(fā)票還沒收到,入庫時暫估入庫,借:庫存商品(金額價稅合計)貸:銀行存款,本月購進的下個月發(fā)票才給開,購進的暫估入庫商品我方已銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本時的單價該怎么結(jié)轉(zhuǎn)還是含稅單價結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
小規(guī)模納稅人庫存商品進項發(fā)票本應(yīng)該這個月開來,結(jié)果下一個月才開來,結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)在哪個月?
老師,如果我現(xiàn)在是小規(guī)模下個月轉(zhuǎn)成一般納稅人了,本月購入的商品下月才收到發(fā)票,本月如何做賬
小規(guī)模納稅人,上期購進產(chǎn)品之后發(fā)票沒有回來,做的暫估,這個月沖回,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?兩個月都有銷售,是只結(jié)轉(zhuǎn)這個月的,還是兩個月一塊結(jié)轉(zhuǎn)
2020年4月份暫估庫存商品8832元,并按這個數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年一月份進項票來了8800,小規(guī)模企業(yè)小會計準(zhǔn)則下,我收到發(fā)票后我這個分錄怎么寫。
上期多扣了員工個稅 3.52元 本期個稅我給減了3.52元,多扣時分錄:借 應(yīng)交稅費-個人所得稅3.52 貸:其他應(yīng)付款:3.52元 那減3.52的分錄怎么寫
我們是沙場,2024年有個生產(chǎn)的工人在下班期間意外死亡,后面通過法院判處執(zhí)行賠償款899967元,這筆款如何做賬務(wù)處理?
@董老師,對的,他們這樣做的,所以我才突然不知道咋辦,當(dāng)月買的材料全部進在產(chǎn)品
老師請問給我們一個裝修項目一家公司只給我們干了安裝,他們是異地的公司,代賬公司財務(wù)也不會外經(jīng)證和預(yù)繳稅款,能否讓開成*勞務(wù)*勞務(wù)費,總共不到七萬
老師,我公司名下一輛車沒有簽合同租用,但產(chǎn)生的費用我都做在賬里了,請問這種我要怎么處理?要簽一個合同是不是還要在稅務(wù)報稅,我應(yīng)該怎么處理才少交稅或不交稅但能做為公司租用的車
老師你好,假如現(xiàn)在收到了100w左右 小規(guī)模公司,第一季度,第二季度公司開票沒多少,這個月怎么補開第一季度,第二季度的發(fā)票?補開的不算第三季度收入?
老師,社??梢詳嘟?,醫(yī)保不能斷交吧 醫(yī)療生育是當(dāng)月繳納,下個月生效對嗎
郭老師,請問一下我去年有一筆費用借管理費用帶銀行存款,我做了,后面發(fā)現(xiàn)錯了,應(yīng)該是借其他應(yīng)收款帶銀行存款,那我怎么辦呢?現(xiàn)在我要怎么調(diào)帳了?
請問一下這個3% -2%, 那這個到底是按多少算呀?不應(yīng)該按2%吧? 是先按照3%算出來然后再減去按照2%算出來的數(shù)嗎?
請問老師,江西線上注銷個體工商戶,如何授權(quán),因沒有法定代表人?
是不是先暫估,還是發(fā)票來了之后貼在銷售月份
?你好? 是的? ? 到時 匯算之前取得合理發(fā)票都可以稅前扣除的。 先暫估??