不沖掉 等發(fā)票回來(lái)再?zèng)_掉,你這個(gè)按采購(gòu)單價(jià)和銷售數(shù)據(jù)去結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以
老師,我是一家小規(guī)模公司,上月暫估入庫(kù)商品,商品已經(jīng)出庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這月票回來(lái)了,金額比暫估的成本高一點(diǎn),我這個(gè)月怎么寫分錄
上個(gè)月有兩個(gè)商品進(jìn)項(xiàng)票未到,但要開銷售票給客戶。上個(gè)月做了暫估,而且結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票來(lái)了,做了一筆沖銷暫估。成本的分錄應(yīng)該怎么做?
小規(guī)模納稅人,上期購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品之后發(fā)票沒(méi)有回來(lái),做的暫估,這個(gè)月沖回,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢??jī)蓚€(gè)月都有銷售,是只結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)月的,還是兩個(gè)月一塊結(jié)轉(zhuǎn)
小規(guī)模企業(yè),上個(gè)月暫估了。材料費(fèi)19萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個(gè)月我要沖紅,上個(gè)月的暫估費(fèi)用。我拿到手的發(fā)票是17萬(wàn)元。上個(gè)月多,暫估了。兩萬(wàn)元。這我該怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄呢?這個(gè)月沒(méi)有收入。只有暫估的成本。請(qǐng)問(wèn)我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月暫估的商品入庫(kù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)月發(fā)票回來(lái)了,要紅沖暫估的商品,但是有誤差,就是我暫估的商品成本少了一點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上怎么處理呢?
你好老師,老板娘自己開店賣貨到年底該怎么處理,一直掛帳,不會(huì)還錢的嘛
老師負(fù)債表24年上未分配利潤(rùn)期初余額是100,25年一季度的凈利潤(rùn)是負(fù)30,負(fù)債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出70,第二季度累計(jì)虧損20,第二季度未分配利潤(rùn)的期末余額是多少 謝謝
老師負(fù)債表24年上未分配利潤(rùn)期初余額是100,25年一季度的凈利潤(rùn)是負(fù)30,負(fù)債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出70,第二季度累計(jì)虧損20,第二季度未分配利潤(rùn)的期末余額是多少
老師,我們公司給有的員工計(jì)提工資了,沒(méi)有繳納社保,沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,有什么后果呢?有啥影響呢?
我公司賬上掛著一筆付給A公司的100元預(yù)付賬款,賬上收到B公司開來(lái)的票應(yīng)付賬款100,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)A、B有可能有關(guān)聯(lián),如果要平賬,我現(xiàn)要如何操做?
行政訴訟,必經(jīng)復(fù)議么?為啥可以直接訴訟?
什么是申請(qǐng)人、第三人逾期不起訴又不履行?這是啥意思,
第(4)問(wèn)的答案中,乙公司調(diào)整后的凈利潤(rùn)為2970元,乘60%確認(rèn)投資收益,為什么還要用30乘60%確認(rèn)其他綜合收益?30指的是什么?(答案中我用藍(lán)筆畫橫線的那個(gè))
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包,所得稅稅負(fù)安裝多少繳納合適,老板說(shuō)按5個(gè)點(diǎn)稅負(fù)算成本,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)里的5個(gè)點(diǎn)是百分之五還是千分之五
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包,所得稅稅負(fù)安裝多少繳納合適
9月份銷售了一筆,發(fā)票沒(méi)回來(lái),怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你這個(gè)按采購(gòu)單價(jià)和銷售數(shù)據(jù)去結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以 合同,對(duì)賬單去結(jié)轉(zhuǎn),取采購(gòu)單價(jià)
沒(méi)明白,當(dāng)時(shí)發(fā)票沒(méi)回來(lái),怎么知道采購(gòu)單價(jià)呢
不是有合同嗎,你們自己采購(gòu)沒(méi)有合同,先用?
那分錄怎么做?
還是按正常有票進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品?
不用做一筆銷售增值稅的分錄?
如果這樣做的話,第二月發(fā)票回來(lái)就不用紅沖暫估入庫(kù)了么
借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅,
有問(wèn)題才沖掉按發(fā)票做
企業(yè)成立花的各種費(fèi)用,沒(méi)有發(fā)票,只有收據(jù),匯算清繳的時(shí)候可不可以稅前扣除
不能,這個(gè)是不能稅前扣除,。