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老師,這是我單位11月份認(rèn)證的進(jìn)項票,我們享受10%的加計抵減,在申報表四里第6欄本期發(fā)生額填寫金額多少???

老師,這是我單位11月份認(rèn)證的進(jìn)項票,我們享受10%的加計抵減,在申報表四里第6欄本期發(fā)生額填寫金額多少???
2020-12-11 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-11 11:28

您好!加計抵減的本期發(fā)生額=16415.09*10%=1641.50

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快賬用戶3560 追問 2020-12-11 11:37

那表二還用填寫嗎?

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快賬用戶3560 追問 2020-12-11 11:38

加計遞減就填寫表四這一張表就可以了嗎?

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快賬用戶3560 追問 2020-12-11 11:40

是這樣這樣寫嗎?

是這樣這樣寫嗎?
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齊紅老師 解答 2020-12-11 13:38

您好!表二不用填寫,加計抵減的金額按照當(dāng)月進(jìn)項稅*10%即可。

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快賬用戶3560 追問 2020-12-11 14:08

那對主表有什么影響?

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齊紅老師 解答 2020-12-11 14:16

您好!主表上應(yīng)交稅款自動就減掉加計抵減的金額了。

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您好!加計抵減的本期發(fā)生額=16415.09*10%=1641.50
2020-12-11
你好,當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項稅額的10%,沒有的不用填寫。
2022-02-14
你好,是的,你實際能抵減多少就填多少就行了,進(jìn)項大于銷項不用交稅
2022-06-17
你好,只填寫本期發(fā)生額就可以的,一到五月份的進(jìn)項乘以10%,其他的不填寫。
2022-06-17
你好,這個表里可以補計提8-11月的加計抵減金額。 按照《財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號)的規(guī)定,納稅人可計提但未計提的加計抵減額,可在確定適用加計抵減政策當(dāng)期一并計提。如果納稅人滿足加計抵減條件,但因各種原因并未及時計提加計抵減額,允許納稅人在以后的申報期補充計提加計抵減額。因此,你公司可以在12月所屬期納稅申報時,補充計提8-11月所屬期可計提但未計提的加計抵減額。
2022-01-08
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