您好 虛開(kāi)的發(fā)票反映在內(nèi)帳中
求助,各位老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),有留底,也沒(méi)有預(yù)交增值稅,留底的這部分需要做賬務(wù)處理嗎,如果不做,留底的稅額下月怎么反映抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額,謝謝各位老師的回答,期待中
虛開(kāi)的發(fā)票反映在內(nèi)帳中嗎,如果不反映在內(nèi)帳中,拿增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額稅就對(duì)不上
C企業(yè)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品,售價(jià)10萬(wàn),稅額13000,折扣條件20/10,10/20,n/30,在同一銷(xiāo)貨發(fā)票上反映,企業(yè)第8天收回貨款,原帳務(wù)處理如下:借:銀行存款90400貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80000應(yīng)交稅費(fèi)一﹣增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)10400指出問(wèn)題并作出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅,教育費(fèi)附加等稅額)
C企業(yè)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品,售價(jià)10萬(wàn),稅額13000,折扣條件20/10,10/20,n/30,在同一銷(xiāo)貨發(fā)票上反映,企業(yè)第8天收回貨款,原帳務(wù)處理如下:借:銀行存款90400貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80000應(yīng)交稅費(fèi)一﹣增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)10400指出問(wèn)題并作出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅,教育費(fèi)附加等稅額)
C企業(yè)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品,售價(jià)10萬(wàn),稅額13000,折扣條件20/10,10/20,n/30,在同一銷(xiāo)貨發(fā)票上反映,企業(yè)第8天收回貨款,原帳務(wù)處理如下:借:銀行存款90400貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80000應(yīng)交稅費(fèi)一﹣增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)10400指出問(wèn)題并作出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅,教育費(fèi)附加等稅額)
老師好,跨區(qū)域預(yù)交所得稅稅率是多少呀
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下外貿(mào)企業(yè)的采購(gòu)發(fā)票勾選退稅用途確認(rèn)有時(shí)間限制的嗎?就是今年開(kāi)的采購(gòu)發(fā)票可以明年再勾選退稅嗎?
老師,公司給員工購(gòu)買(mǎi)雇主責(zé)任險(xiǎn)和食品安全責(zé)任險(xiǎn),入賬是計(jì)入哪個(gè)科目?
董孝順彬老師您好,接上一個(gè)問(wèn)答,我說(shuō)的是事業(yè)單位呢謝謝了
自然人電子稅務(wù)局怎么加個(gè)人的社保醫(yī)保數(shù)據(jù)進(jìn)去?如圖所示
員工可以給公司開(kāi)發(fā)票嗎
滴滴,同學(xué),上午好!今日小題來(lái)咯~[太陽(yáng)][單選題]甲公司2024年12月初“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目累計(jì)發(fā)生額為900萬(wàn)元,銷(xiāo)售原材料確認(rèn)的其他業(yè)務(wù)收入為200萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本為150萬(wàn)元,不考慮其他因素,甲公司2024年度利潤(rùn)表中“營(yíng)業(yè)收入"項(xiàng)目填列的金額為()萬(wàn)元。A、1100B、950C、900D、1250
內(nèi)賬都是用表格,還是用記賬軟件記(只不過(guò)比外賬更全)?
老師,固定資產(chǎn)卡片里的累計(jì)折舊和本年累計(jì)折舊要自己算出來(lái)填上去嗎
老師事業(yè)單位預(yù)算決算什么區(qū)別,大概說(shuō)下都做什么呢,算收入支出結(jié)余,明天去面試外派的。事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理跟企業(yè)是不是一樣邏輯呢
可是如果虛開(kāi)的發(fā)票反映在內(nèi)帳中,如果A公司收到了B公司的貨款,并且開(kāi)具了發(fā)票,但是收到的這筆款成了B公司投給A公司的投資款了,你看這筆業(yè)務(wù)怎么做?
不是貨款么 怎么又是投資款了?投資款是不需要開(kāi)具發(fā)票的
外賬虛開(kāi)的,內(nèi)帳相當(dāng)于投資款了,不需要返還給對(duì)方了
那就根據(jù)發(fā)票寫(xiě)分錄 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 然后注明業(yè)務(wù)緣由