您好 虛開的發(fā)票反映在內(nèi)帳中

求助,各位老師,請(qǐng)問當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底,也沒有預(yù)交增值稅,留底的這部分需要做賬務(wù)處理嗎,如果不做,留底的稅額下月怎么反映抵扣銷項(xiàng)稅額,謝謝各位老師的回答,期待中
虛開的發(fā)票反映在內(nèi)帳中嗎,如果不反映在內(nèi)帳中,拿增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額稅就對(duì)不上
C企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,售價(jià)10萬,稅額13000,折扣條件20/10,10/20,n/30,在同一銷貨發(fā)票上反映,企業(yè)第8天收回貨款,原帳務(wù)處理如下:借:銀行存款90400貸:主營業(yè)務(wù)收入80000應(yīng)交稅費(fèi)一﹣增值稅(銷項(xiàng)稅額)10400指出問題并作出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅,教育費(fèi)附加等稅額)
C企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,售價(jià)10萬,稅額13000,折扣條件20/10,10/20,n/30,在同一銷貨發(fā)票上反映,企業(yè)第8天收回貨款,原帳務(wù)處理如下:借:銀行存款90400貸:主營業(yè)務(wù)收入80000應(yīng)交稅費(fèi)一﹣增值稅(銷項(xiàng)稅額)10400指出問題并作出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅,教育費(fèi)附加等稅額)
C企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,售價(jià)10萬,稅額13000,折扣條件20/10,10/20,n/30,在同一銷貨發(fā)票上反映,企業(yè)第8天收回貨款,原帳務(wù)處理如下:借:銀行存款90400貸:主營業(yè)務(wù)收入80000應(yīng)交稅費(fèi)一﹣增值稅(銷項(xiàng)稅額)10400指出問題并作出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅,教育費(fèi)附加等稅額)
增值稅和所得稅稅負(fù)怎么計(jì)算
增值稅報(bào)稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計(jì)50萬元的裝修費(fèi)可以直接進(jìn)費(fèi)用,不攤銷嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯(cuò)誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺(tái),這些人員和靈活用工平臺(tái)簽訂合同,由靈活用工平臺(tái)申報(bào)個(gè)稅,每月公司和靈活用工平臺(tái)結(jié)算這種可以嗎?
公司招聘的人員放在靈活用工平臺(tái),這些人員和靈活用工平臺(tái)簽訂合同,由靈活用工平臺(tái)申報(bào)個(gè)稅,每月公司和靈活用工平臺(tái)結(jié)算這種可以嗎?
我想回,我的免費(fèi)實(shí)操里哪一個(gè)是同銷售中央空調(diào)并安裝相似實(shí)務(wù)
銷售中央空調(diào)并安裝企業(yè)什么時(shí)候確認(rèn)收入,預(yù)收到客戶款項(xiàng)是放什么科目
我單位購買的材料由干對(duì)方質(zhì)量問題造成我方損失了,那這批應(yīng)付款對(duì)方也默認(rèn)不用付了,我單位該怎樣處理這筆應(yīng)付款賬呢
老師,新進(jìn)一家生產(chǎn)企業(yè),生廠企業(yè)已經(jīng)生產(chǎn)兩個(gè)多月,來了三四天,老板催我把庫存這塊整理好,去了幾次車間, 一、建立起來這1原材料入出庫單→2半成品入庫出庫單→3商品出入庫單→4商品變半成品出入庫單(意思是商品可以進(jìn)入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié))→商品出入庫單。 二、每日做原材料庫存明細(xì)表(出入庫結(jié)余)、庫存商品出入庫明細(xì)表、 三、車間的人工工時(shí)好計(jì)算分配這塊先放一邊。 四、月末統(tǒng)計(jì)原材料購入合計(jì)領(lǐng)料合計(jì)結(jié)余。庫存商品的入庫、出庫、結(jié)余合計(jì)、(車間不會(huì)有半成品) 老師請(qǐng)問您看對(duì)嗎?有意見給到我嗎?


可是如果虛開的發(fā)票反映在內(nèi)帳中,如果A公司收到了B公司的貨款,并且開具了發(fā)票,但是收到的這筆款成了B公司投給A公司的投資款了,你看這筆業(yè)務(wù)怎么做?
不是貨款么 怎么又是投資款了?投資款是不需要開具發(fā)票的
外賬虛開的,內(nèi)帳相當(dāng)于投資款了,不需要返還給對(duì)方了
那就根據(jù)發(fā)票寫分錄 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 然后注明業(yè)務(wù)緣由