你好,學(xué)員,現(xiàn)金折扣計入財務(wù)費(fèi)用 借財務(wù)費(fèi)用22600 貸主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅2600
A企業(yè)銷售服裝一批,取得價款10萬元,增值稅專用發(fā)票注明稅額為13000元,另外開出普通發(fā)票收取裝卸費(fèi)2260元,企業(yè)賬務(wù)處理如下借:銀行存款115260貸:主營業(yè)務(wù)收入100000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13000其他應(yīng)付款2260問:指出問題并做出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅、教育費(fèi)附加等稅費(fèi))
B企業(yè)銷售A產(chǎn)品,售價10萬,增值稅款13000元沒收逾期包裝物押金2260元,原賬務(wù)處理如下借:應(yīng)收賬款115260貸:主營業(yè)務(wù)收入100000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13000營業(yè)外收入2600指出問題并做出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅、教育費(fèi)附加等稅費(fèi))
C企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,售價10萬,稅額13000,折扣條件20/10,10/20,n/30,在同一銷貨發(fā)票上反映,企業(yè)第8天收回貨款,原賬務(wù)處理如下:借:銀行存款90400貸:主營業(yè)務(wù)收入80000應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項稅額)10400指出問題并做出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅、教育費(fèi)附加等稅費(fèi))
C企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,售價10萬,稅額13000,折扣條件20/10,10/20,n/30,在同一銷貨發(fā)票上反映,企業(yè)第8天收回貨款,原帳務(wù)處理如下:借:銀行存款90400貸:主營業(yè)務(wù)收入80000應(yīng)交稅費(fèi)一﹣增值稅(銷項稅額)10400指出問題并作出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅,教育費(fèi)附加等稅額)
C企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,售價10萬,稅額13000,折扣條件20/10,10/20,n/30,在同一銷貨發(fā)票上反映,企業(yè)第8天收回貨款,原帳務(wù)處理如下:借:銀行存款90400貸:主營業(yè)務(wù)收入80000應(yīng)交稅費(fèi)一﹣增值稅(銷項稅額)10400指出問題并作出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅,教育費(fèi)附加等稅額)
老師,我們是一家木業(yè)公司,和農(nóng)戶購買木頭,我們反向開收購發(fā)票,之前我們開是用他的砍伐證和身份證開?,F(xiàn)在稅務(wù)局說,這些農(nóng)戶名下有稅務(wù)登記,不允許我們開收購發(fā)票,讓我們叫他們以公司名義開,那這樣我們能抵扣嗎?如果紅沖,我們是要補(bǔ)交增值稅或所得稅嗎?
老師,晚上好?,F(xiàn)在我遇到一個問題,我們公司有充電樁去年開始提供給老板名下的公交車公司的公交車充電用,現(xiàn)在稅局發(fā)現(xiàn)我們的充電樁2024年的用電量大又沒有申報有銷售電的稅,喊我們自查然后申報。我們是一般納稅人,去年還有很多進(jìn)項抵扣沒有勾選?,F(xiàn)在我們應(yīng)該怎么辦?
老師,記賬憑證后的附件(銀行回單,發(fā)票,報銷單,合同,報價單,方案,會議記錄,簽領(lǐng)表)的存放順序應(yīng)該是什么樣的
紙質(zhì)火車票計算進(jìn)項稅額當(dāng)月不計算抵扣,可以計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎,
老板想給一個人轉(zhuǎn)借款 怎么合理把款轉(zhuǎn)給他 轉(zhuǎn)給老板 老板還要牽扯分紅的問題 怎樣把錢合理支出給這個人
老師出口退稅申報報關(guān)單導(dǎo)入失敗什么原因
老師你好,這個小微企業(yè)免稅銷售額到底是開票的還是不開票的呀
老師,記賬憑證后的附件(銀行回單,發(fā)票,報銷單,合同,報價單,方案,會議記錄,簽領(lǐng)表)的存放順序應(yīng)該是什么樣的
老師,關(guān)聯(lián)公司之間編制關(guān)聯(lián)交易表,根據(jù)科目余額表編制嗎?怎么編才能保證不落下?
老師,站在設(shè)立分公司的老板的角度來看,有什么好處