你好,學(xué)員,現(xiàn)金折扣計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 借財(cái)務(wù)費(fèi)用22600 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅2600
A企業(yè)銷售服裝一批,取得價(jià)款10萬(wàn)元,增值稅專用發(fā)票注明稅額為13000元,另外開出普通發(fā)票收取裝卸費(fèi)2260元,企業(yè)賬務(wù)處理如下借:銀行存款115260貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13000其他應(yīng)付款2260問:指出問題并做出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅、教育費(fèi)附加等稅費(fèi))
B企業(yè)銷售A產(chǎn)品,售價(jià)10萬(wàn),增值稅款13000元沒收逾期包裝物押金2260元,原賬務(wù)處理如下借:應(yīng)收賬款115260貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13000營(yíng)業(yè)外收入2600指出問題并做出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅、教育費(fèi)附加等稅費(fèi))
C企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,售價(jià)10萬(wàn),稅額13000,折扣條件20/10,10/20,n/30,在同一銷貨發(fā)票上反映,企業(yè)第8天收回貨款,原賬務(wù)處理如下:借:銀行存款90400貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80000應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng)稅額)10400指出問題并做出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅、教育費(fèi)附加等稅費(fèi))
C企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,售價(jià)10萬(wàn),稅額13000,折扣條件20/10,10/20,n/30,在同一銷貨發(fā)票上反映,企業(yè)第8天收回貨款,原帳務(wù)處理如下:借:銀行存款90400貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80000應(yīng)交稅費(fèi)一﹣增值稅(銷項(xiàng)稅額)10400指出問題并作出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅,教育費(fèi)附加等稅額)
C企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,售價(jià)10萬(wàn),稅額13000,折扣條件20/10,10/20,n/30,在同一銷貨發(fā)票上反映,企業(yè)第8天收回貨款,原帳務(wù)處理如下:借:銀行存款90400貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80000應(yīng)交稅費(fèi)一﹣增值稅(銷項(xiàng)稅額)10400指出問題并作出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅,教育費(fèi)附加等稅額)
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
走1000萬(wàn)賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點(diǎn),請(qǐng)問怎么分配才能達(dá)到最大限度合理避稅
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?