同學你好,請檢查你的折扣條件是不是有錯誤

A企業(yè)銷售服裝一批,取得價款10萬元,增值稅專用發(fā)票注明稅額為13000元,另外開出普通發(fā)票收取裝卸費2260元,企業(yè)賬務處理如下借:銀行存款115260貸:主營業(yè)務收入100000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)13000其他應付款2260問:指出問題并做出調賬分錄(不考慮城建稅、教育費附加等稅費)
B企業(yè)銷售A產(chǎn)品,售價10萬,增值稅款13000元沒收逾期包裝物押金2260元,原賬務處理如下借:應收賬款115260貸:主營業(yè)務收入100000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)13000營業(yè)外收入2600指出問題并做出調賬分錄(不考慮城建稅、教育費附加等稅費)
C企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,售價10萬,稅額13000,折扣條件20/10,10/20,n/30,在同一銷貨發(fā)票上反映,企業(yè)第8天收回貨款,原賬務處理如下:借:銀行存款90400貸:主營業(yè)務收入80000應交稅費—增值稅(銷項稅額)10400指出問題并做出調賬分錄(不考慮城建稅、教育費附加等稅費)
C企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,售價10萬,稅額13000,折扣條件20/10,10/20,n/30,在同一銷貨發(fā)票上反映,企業(yè)第8天收回貨款,原帳務處理如下:借:銀行存款90400貸:主營業(yè)務收入80000應交稅費一﹣增值稅(銷項稅額)10400指出問題并作出調賬分錄(不考慮城建稅,教育費附加等稅額)
C企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,售價10萬,稅額13000,折扣條件20/10,10/20,n/30,在同一銷貨發(fā)票上反映,企業(yè)第8天收回貨款,原帳務處理如下:借:銀行存款90400貸:主營業(yè)務收入80000應交稅費一﹣增值稅(銷項稅額)10400指出問題并作出調賬分錄(不考慮城建稅,教育費附加等稅額)
老師,地產(chǎn)有一整棟爛尾樓,是毛呸房。我司裝修這棟樓,整棟樓大概1000套房子,大概每套裝修費是5萬,估計裝修下來5千萬左右,裝修完后我司進行康養(yǎng)業(yè)務。這邊是海邊空氣好環(huán)境好!讓會員過來住。以此進行營業(yè)! 請問這5000萬的裝修費我如何入賬?
請問老師,單位支付給員工的解除勞動合同的補償,需要放到個稅申報的免稅收入里面一并申報個稅么?謝謝
請問老師,單位發(fā)放的,托兒補貼,是要放到個稅申報表的免稅收入里申報么?
知道,這樣做違規(guī),但是如果是醫(yī)生的朋友領取這部分費用呢,而且公司行政部制作了課程表等輔助資料,
請問老師,我們公司有一筆用于消防的費用,總金額比較大,50萬,沒走公戶付款,老板自己墊付,記賬原始憑證就是會計自己手寫了一個費用付款的,由老板簽字,這明顯不合規(guī),老板也明確了,沒有任何發(fā)票和合同,就是給的紅包,我現(xiàn)在接手賬目,該怎么處理,是調整出來,還是按照實際入賬,納稅調增
為什么不能用股票的除權參考價來算,(20-x)/(1+10%)=15
出口數(shù)量是1臺,客戶付款50%貨款,形式發(fā)票上需要備注50%的貨款嗎,下次貨款進來后需要另外填形式發(fā)票嗎
請問老師,我們是一家診所,有醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證,核準的有中醫(yī)科,內科,外科,推拿,針灸診療等,我們在美團上的活動,顧客過來進行推拿,針灸,消費的費用可以享受免稅嗎
做食品行業(yè)的公司,說有一種商品,微信付款進貨,根本沒進項票,現(xiàn)在銷售,客戶又要開銷售發(fā)票,客戶告訴我們想要開票可以去稅務局幫忙開,明明進項都沒有,又不是農產(chǎn)品,稅務局能代開嗎?
老師,我們是供應鏈企業(yè),給大學食堂配送雞蛋。這家供應商我們采購的雞蛋,有雞蛋筐,說是不合作了再退雞蛋筐,需支付雞蛋筐押金,對方給我們開具收據(jù)。請問,這雞蛋筐我是直接進費用,掛其他應收款嗎?還是說,我做庫存商品入庫?我看項目上給我的存貨盤點表里面把雞蛋筐也做進去了。