個(gè)體戶的申報(bào) 也是累計(jì)數(shù)的? 雖然是季報(bào) 但是填的收入額? 都是本年累計(jì)數(shù)

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師好,我這里是個(gè)體戶,按小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅,9月15號(hào)辦的營業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開始申報(bào)今年第四季度個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的還是現(xiàn)在也要申報(bào)第三季度的呢個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會(huì)有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個(gè)人所得稅經(jīng)營所得稅中,我們的成本費(fèi)用是按實(shí)際的開支扣除,還是這些費(fèi)用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進(jìn)行扣除呢?還有經(jīng)營者的固定扣除是多少呢?像專項(xiàng)扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
個(gè)體戶查收征收,假如10-12月份總共開票金額65萬,所有成本40萬,那個(gè)稅怎么申報(bào),使用哪個(gè)稅率?圖片上面說的是全面應(yīng)納稅所得額,但我現(xiàn)在都是季度申報(bào),不是全年報(bào)啊?怎么選擇?
個(gè)體戶查收征收,假如10-12月份總共開票金額65萬,所有成本費(fèi)用40萬,那個(gè)稅怎么申報(bào),使用哪個(gè)稅率? 稅率表上說的是全年應(yīng)納所得額,但我現(xiàn)在是季度申報(bào)的啊,不是全年
個(gè)體戶查收征收季度申報(bào),比如10-12月份總共開了65萬機(jī)械租賃發(fā)票,那怎么核算個(gè)人所得稅,交多少個(gè)稅呢?可以舉例說明嗎?
我這有幾個(gè)問題想請(qǐng)教您一下, 一、乙方(電力安裝企業(yè))給甲方開完發(fā)票,甲方應(yīng)該支付給乙方的把農(nóng)民工工資,打到甲方自己的農(nóng)民工賬戶里了,那乙方怎么做賬?。?二、乙方(電力安裝企業(yè))增值稅按項(xiàng)目既可以簡易征收又可以抵扣繳納嗎?簡易征收能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 三、企業(yè)所得稅是2019年5月開始是查證征收的,之前都是核定征收的,但是當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說是從2018年年末就開始查賬征收了,但是企業(yè)所得稅申報(bào)表格式是第三季度改成正常25%繳納了(1-5月的成本大多數(shù)是農(nóng)民工工資,還沒有資金打款的流水),這種情況是按稅務(wù)局說的從19年年初就開始查賬征收企業(yè)所得稅還是從5月以后開始查賬征收?。咳绻麖?月以后開始查賬征收,企業(yè)所得稅匯算清繳又得咋報(bào)???
                老師,請(qǐng)問FOB出口,從廠家 到 港口的陸運(yùn)費(fèi),是走的貨代。貨代給我們開6%的發(fā)票對(duì)不對(duì)?
老師公司想轉(zhuǎn)讓股權(quán),10月份利潤表本年累計(jì)凈利潤虧損150萬,資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益期末數(shù)138萬,轉(zhuǎn)讓股份金額8000元。這種情況需要按哪個(gè)數(shù)繳納個(gè)稅呢,謝謝
幫我看下,我每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是這么結(jié)轉(zhuǎn)的,然后報(bào)8月份稅的時(shí)候多計(jì)提了363.95元的未交增值稅,這個(gè)月我把這個(gè)金額這么沖對(duì)嗎
老師,對(duì)方公司給我們打款,金額不大,一千多塊錢,備注的報(bào)銷款,應(yīng)該是貨款,對(duì)方是國企,打款審批比較慢,如果這次退款,再重新打款就會(huì)很長時(shí)間,不退款重新打款,對(duì)我們有影響嗎
老師好,公司之前欠稅20萬,這月留抵抵欠了5萬,現(xiàn)在交5萬,增值稅申報(bào)表往哪里填呢
老師,我已經(jīng)結(jié)賬了,稅務(wù)來電說讓調(diào)一下2.3季度的所得稅交少了?我怎么調(diào),在第四季度調(diào)還是二三季度修改?
老師,確實(shí)沒讀懂這個(gè)題,在確保最低現(xiàn)金余額1000的情況下,仍短缺6000,怎么實(shí)際現(xiàn)金短缺就是5000呢,麻煩老師解答一下,確實(shí)沒理解
合伙個(gè)人獲得合伙企業(yè)購買登記在個(gè)人名下房為什么不是分紅?
老師,這句話是什么意思,資金收付款就是被掛靠和掛靠方一起共同用財(cái)務(wù),然后開立一個(gè)專用的賬戶,收付款手機(jī)號(hào)掛靠方要知道。
領(lǐng)導(dǎo)買了兩部手機(jī),2演萬元,這個(gè)怎么做賬


如果之前都沒有收入? 只10-12月的收入是65萬 查賬征收? ? ? 成本如果是50萬的話? ? 按1%開票 此時(shí)的利潤(經(jīng)營所得)=65/1.01-50=14.36萬元? ?適用第三檔稅率 個(gè)稅=14.36*0.2-1.05=1.822萬元
如果是企業(yè),企業(yè)所得額(利潤)=65/1.01-50=14.36萬元,企業(yè)所得稅=14.36*5%=7180元嗎?開票多的情況下,查賬征收個(gè)體戶比企業(yè)交的稅多嗎?
是的? ? 開票額度越大? 個(gè)體戶交的所得稅越多
老師,請(qǐng)問我剛才算的企業(yè)所得稅,算的對(duì)嗎?
對(duì)的?? 小微企業(yè) 利潤不超100萬? ?綜合稅率5% 100-300? 綜合稅率10% 超過300萬就不是小微了? 按25%征收