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幫我看下,我每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是這么結(jié)轉(zhuǎn)的,然后報(bào)8月份稅的時候多計(jì)提了363.95元的未交增值稅,這個月我把這個金額這么沖對嗎

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2025-11-04 08:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-04 08:40

就是這樣做,當(dāng)發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了未交增值稅時,沖減分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 363.95貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 363.95

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可以的,可以這么做的。
2022-02-10
你去看這個步驟去結(jié)轉(zhuǎn),這個弄不出來,未分配利潤調(diào)平這個
2021-03-02
你好,是有關(guān)系的,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。
2024-02-28
你好,你的憑證里沒有反應(yīng)損益結(jié)轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù),結(jié)轉(zhuǎn)問交增值稅沒問題
2020-04-07
分錄是沒問題的呀
2022-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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