你好 全年應(yīng)納稅所得額的意思等同于 利潤 即65-40=15 第三檔稅率
個(gè)體戶查收征收,假如10-12月份總共開票金額65萬,所有成本40萬,那個(gè)稅怎么申報(bào),使用哪個(gè)稅率?圖片上面說的是全面應(yīng)納稅所得額,但我現(xiàn)在都是季度申報(bào),不是全年報(bào)啊?怎么選擇?
個(gè)體戶查收征收,假如10-12月份總共開票金額65萬,所有成本費(fèi)用40萬,那個(gè)稅怎么申報(bào),使用哪個(gè)稅率? 稅率表上說的是全年應(yīng)納所得額,但我現(xiàn)在是季度申報(bào)的啊,不是全年
老師,個(gè)體戶只用申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)里的經(jīng)營所得嗎?代扣代繳需要填收入金額嗎?因?yàn)槔习宓诙径榷加虚_票20萬,但是我現(xiàn)在申報(bào),那個(gè)收入總額,成本費(fèi)用帶出來都是0,不能自行填寫的,然后應(yīng)納稅額是0,這樣對嗎?
老師 我們是去年8月申請的個(gè)體戶執(zhí)照,,是查賬征收的,但是一直沒有建帳,我就想問去年8月到今年的3月31號開票的都是有1個(gè)點(diǎn)稅率的,我做憑證的時(shí)候,做借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金因?yàn)槲覀兪菦]有超過45萬,月底我這個(gè)應(yīng)交稅金要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面是吧我的問題是 我每個(gè)季度都是按票面金額報(bào)稅和個(gè)人所得稅的,那我現(xiàn)在賬面上的營業(yè)外收入和我報(bào)的個(gè)人所得稅有關(guān)系么
給個(gè)體戶搞得很懵,本來查賬征收的,現(xiàn)在自動(dòng)改核定所得稅了。然后20年10月登記稅務(wù)-22年12月,我都是全0申報(bào)。那么我23年1月開始做租金水電,前面的不管可以嗎。然后我核定所得稅,我是不是必須按賬上做的收入,利潤去報(bào)稅呀。必須對上,若是20年10月我就開始只做租金水電,沒收入,是不是就對不上20-22年的全0申報(bào)了(意思有租金水電,經(jīng)營所得稅肯定不會是全0了)。
老師您好,請問公司給員工在專門的勞務(wù)公司繳納社保,發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)怎么入賬啊,還有需要稅務(wù)上或者個(gè)稅上怎么處理嗎
老師增值稅減免的營業(yè)外收入,在申報(bào)表里填在無票收入嗎
老師,工程收入用完工比確認(rèn)收入,每個(gè)月都要確認(rèn)嗎?分錄怎么寫?
我們上門安裝業(yè)務(wù),有些螺絲釘,鎖架鎖體等零部件工具,采購回來是計(jì)入庫存商品么?
老師,固定資產(chǎn)明細(xì)里沒有某設(shè)備,但是折舊里貸方還有余額,這是什么原因,
老師,法人在公司有借款,后來陸陸續(xù)續(xù)報(bào)銷一些費(fèi)用,直接抵減他的借款,我做賬可以這么做嗎?借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-法人
工商年報(bào),這個(gè)數(shù)據(jù)是填計(jì)提數(shù)嗎 到底是借方還是貸方,有沒有標(biāo)準(zhǔn)答案
現(xiàn)在還可以更正4季度所得稅報(bào)表嗎?利潤增加了,會不會有影響?
公賬發(fā)工資都會扣手續(xù)費(fèi)嗎
求完整公式,有什么方法,入倉表出現(xiàn)過的規(guī)格,可以在庫存表同步出現(xiàn),不重復(fù)。