你好,現(xiàn)在的辦法只有趕緊把之前的補申報了,另外逾期申報可能會面臨罰款。
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個月也沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個月去稅務(wù)局零申報了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務(wù)報表,4到6月的未申報,我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務(wù)報表時,是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報還是零申報?
老師 我們11月剛剛從代賬公司那里交接回賬務(wù) 然后今天我進(jìn)入電子稅務(wù)局 發(fā)現(xiàn)她們10月份申報7-9月的時候 財務(wù)報表和城建稅她們填寫了 但是沒有提交 然后增值稅和企業(yè)所得稅才顯示申報成功了 那現(xiàn)在該怎么辦
老師你好,我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們原來代賬公司的財務(wù)報表什么的都還沒有交過來,但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有,就只知道他第12月份沒有開票,企業(yè)所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時候再做調(diào)整嘛,因為以前沒有做過一般納稅人
老師有個問題就是十月份有一家公司開票的時候把建筑服務(wù)開成了六個點,然后報增值稅的時候六個點報不過去,系統(tǒng)顯示異常,然后,然后我們就按給稅務(wù)局打電話,按九個點的稅率交的稅。然后11月份我們把十月份那個發(fā)票給作廢了,然后又重新開的六個點的現(xiàn)代服務(wù)。12月份報十月份稅的時候是報的六個點,然后嗯,直接從那個九個點抵扣了就交了差差額。現(xiàn)在法人的問題是交的時候是交的九個點,然后11月份明明作廢了,差的那三個點在哪里?
老師您好,我們是銷售螃蟹的一般納稅人,我們的上游公司是農(nóng)村合作社在10月31日前未申請自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,在11月6日到稅務(wù)局備案成功,然后把10月份開給我司的電子免稅普票全部紅沖,11月6日重新開具帶有自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的電子免稅普票,在報10月份增值稅的時候,沒有進(jìn)行發(fā)票勾選 ,直接用手工填寫上去,10月份增值稅申報成功,問題是現(xiàn)在11月份發(fā)票勾選里未勾選里還有我已報稅的,如果在12月份申報稅的時候怎么操作
老師您好,請問公司成本核算員手工核算直接材料,這個數(shù)量好確認(rèn),這個材料單價怎么獲得最合適呢?是按照每次采購的金額還是加權(quán)平均單價呢
#提問#請問老師原來自己開公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報個稅,但自己打開個稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
老師,請問下老板新轉(zhuǎn)讓過來一個公司,付了15萬給原來的老板,但是原來這個公司也沒有實收資本,固定資產(chǎn)那些原來也沒有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個15萬該怎么做賬?
#提問#老師,應(yīng)交稅費在報表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何重分類
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎(chǔ),應(yīng)該先學(xué)哪個課件?
老師,我現(xiàn)在做的賬是從3月份開始,那之前的財務(wù)斷斷續(xù)續(xù),他們只做應(yīng)收應(yīng)付。那我3月份開始建賬,我期出數(shù)就取零了,那是不是我這樣做出來的效果報表就不準(zhǔn)了?
老師,請教一下,開發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費會推廣費進(jìn)項票,增值稅進(jìn)項有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請問成本核算員每個月需要提供哪些數(shù)據(jù)報表給總賬會計 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬是什么意思呢
怎么補申報呢 財務(wù)報表 我剛剛點擊提交申報是可以申報的 就是城建稅提示逾期了 因為小規(guī)模湖北現(xiàn)在是免稅費 所以不存在稅款 那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么在電子稅務(wù)局操作呀
我剛剛問代理記賬的財務(wù) 她們給我的回復(fù)是 你可以咨詢一下稅務(wù)局,如果財務(wù)報表沒有提交申報增值稅和其他稅種能否申報成功?你下個月季報也可以試著操作一下。所以我們肯定是正常提交申報了的。 她們這種說法是對的嗎
你好,你在電子稅務(wù)局先查詢是否真的沒有申報,確定沒有提交申報,你嘗試網(wǎng)上提交申報,如果一般逾期的稅相關(guān)的申報表不可以網(wǎng)上提交,要去稅局大廳申報的。 沒有提交財務(wù)報表,可以申報成功增值稅和其他稅種的,這個沒有關(guān)系的。
這個是我剛剛查詢的 老師 幫忙看看
這個會不會很奇怪 12.8號 但是沒有城建稅 因為她提示逾期了 我就沒辦法操作了
你好,從這查詢上看,只是財務(wù)報表沒申報,現(xiàn)在你也申報了,財務(wù)報表一般是也要求期限內(nèi)申報,但是過期了也可以網(wǎng)上申報。稅務(wù)對財務(wù)報表么那么嚴(yán)格,一般不會罰款,當(dāng)然這個也看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,老師不保證。 你現(xiàn)在不需要干嘛了。下次還是正常申報就好了,最好都不要逾期。
老師 這個里面 還差一個城建稅 沒申報哎
你好,你上面查詢的第二欄? ?增值稅及附加稅申報表沒有包含城建稅嗎?
老師 你看看 應(yīng)該有一個城建
少報了,你就按照老師上面說的,補申報了。
好的 補申報 是在哪里操作呢
你好,你在電子稅務(wù)局先查詢是否真的沒有申報,確定沒有提交申報,你嘗試網(wǎng)上提交申報,如果一般逾期的稅相關(guān)的申報表不可以網(wǎng)上提交,要去稅局大廳申報的。
好的 謝謝老師
不客氣,很高興能幫到您