你好同學(xué)是可以入的同學(xué),入的是已預(yù)交里面同學(xué)
某房地產(chǎn)開發(fā)公司當(dāng)年6月通過招拍掛取得一宗土地用于開發(fā)商品樓,繳納土地出讓金5000萬元,預(yù)計可售建筑面積4000平米,屬一般計稅項目。當(dāng)年12月預(yù)收一期商品房購房款8720萬元。兩年后,一期樓盤交付業(yè)主,建筑面積2400平方米,當(dāng)月公司進項稅額為230萬元。 要求: (1)計算當(dāng)年12月預(yù)繳增值稅。(以萬元為單位) (2)計算交房當(dāng)期應(yīng)納稅額。(以萬元為單位,保留2位小數(shù)) (3)計算交房后應(yīng)補繳增值稅。(以萬元為單位,保留2位小數(shù)) 請問第二問怎么做 (5000-2400/4000*8720)/(1+9%) 銷售額是這樣算嗎?
建筑業(yè)的增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)月實際繳納增值稅+當(dāng)月外地預(yù)交增值稅)÷當(dāng)月銷售收入 請問老師這樣算出來是1%-1.5%,可以嗎?主要是外地預(yù)繳稅這塊不知是否可以計入分子?
你好,老師! 增值稅稅負(fù)率計算公式=實際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷項-進項)/不含稅銷售收入。 我的問題是:這個不含稅銷售收入,是不是包含主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入,但是不包含營業(yè)外收入,投資收益,公允價值變動收益等! 這樣理解對嗎?
我們是建筑公司,之前異地項目預(yù)繳有增值稅,這個月公司申報要交增值稅,但不是異地項目開出的發(fā)票,是另外的項目開出去的工程收入發(fā)票,那這個月申報的增值稅可以抵減之前異地項目預(yù)繳的增值稅嗎?還是只有異地項目要交增值稅時才可以抵減預(yù)繳的增值稅呢
老師,您好,請問我是建筑行業(yè)的存在外地預(yù)繳2%增值稅,請問預(yù)繳時分錄怎么寫,還有我預(yù)繳的增值稅是可以抵銷項稅用的,那這個預(yù)繳增值稅和應(yīng)交增值稅之間是不是還有個分錄要做呀,要不然就體現(xiàn)不出來我用預(yù)繳的增值稅沖減應(yīng)交增值稅了,謝謝老師
老師,一般納稅人開的13個點的普票,照樣按照13個點銷項稅額交是嗎,如果有進項,那么交的稅額是普票的銷項稅額-進項稅額對嗎?謝謝
老師 作為一名會計怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進項留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報稅 進項發(fā)票大于銷項發(fā)票,怎么計提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個月后再繳納多久能使用
大神: 有一個問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因為我們老板又掛靠這個業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費還有一筆稅金,我們實際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費
求,實操報稅相關(guān)資料
好的,請問老師: 1、預(yù)交增值稅需要新開科目嗎? 2.如需新開,則是 應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅,還是在二級科目 應(yīng)交增值稅 下新增?
你好同學(xué),需要開應(yīng)交稅費-已交稅金這個科目