借庫存現(xiàn)金100 貸主營業(yè)務收入 借庫存現(xiàn)金-500 貸主營業(yè)務收入-500
老師你好,關于當月收到貨和銀行存款已付款,產品也做出來銷售了,但是采購的發(fā)票要下個月才能或者兩個月后才能收到,關于當月發(fā)貨要結轉銷售成本,這個成本是怎么計算,那么收到發(fā)票后又怎么處理呢。我們是一般納稅人,采購的原材料有普票和專票。 付款用 借:預付賬款 500 元 貸銀行存款500元 收到貨:借:原材料500 元 貸應付賬款500 元 當月做出來的產品銷售后 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 那么結轉成本借:主營業(yè)務成本 500貸:庫存商品500這兒可轉成本是500元還是把五百元扣掉可以抵扣后的金額
老師,批發(fā),小規(guī)模納稅人,上月收到銷售貨款我做的分錄是 借:庫存現(xiàn)金500 貸:主營業(yè)務收入500 現(xiàn)12月份人家把500貨退回,又加了100換另外的產品,我要如何做會計分錄呢?
你好,老師 發(fā)貨403塊 發(fā)貨時 借:應收賬款-牧原 134243.33 貸:主營業(yè)務收入 118799.41 應交稅費-銷項稅 15443.92 收到貨款 借:銀行存款 134243.33 貸:應收賬款 134243.33 結轉銷售成本 借:主營業(yè)務成本 57428.03 貸: 庫存商品 57428.03 這是之前發(fā)貨403塊做的分錄,現(xiàn)在由于之前搞錯了,現(xiàn)在退36024元給客戶,9月17日已退還,我要怎么做分錄呢?
老師 我今年9月收到專票金額是1000=900+100做賬時 分錄借:銷售費用900 借:應交稅費 —進項稅額100 貸:銀行存款1000 之后今天 對方要收回發(fā)票重開 說是稅務局要求他們從小規(guī)模納稅人變成一般納稅人 發(fā)票重開 那我退回發(fā)票 我的會計分錄 把上面的分錄重新寫一遍 借:-銷售費用900 應交稅費-100 借:銀行存款1000 你看如何
銷售商品的時候附帶同類型商品為贈品如何做會計分錄,月底如何結轉? 比如A商家向購買 100包餅干 每包售價為10元 成本價位9元 然后贈送了他10包糖果 糖果售價5元 成本價4元(客戶是賒銷),我做的是內賬,無需交稅 借:應收賬款 1000 貸:主營業(yè)務收入 1000 借:銷售費用 500 貸:庫存商品 500 借:應收賬款 1000 貸:主營業(yè)務收入 1000 借:銷售費用 400 貸:庫存商品 400 銷售費用到底要寫售價還是成本價呢?一筆業(yè)務做2張幾張憑證,還是做一張?如何做
@老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,跟被審計單位溝通也是他,可他和那個中級根本都沒有做過工程項目,他什么資料都不用看,把付款類重要的工作分給中級,把待攤支出雜的分給我,就是眼紅我拿這些工程項目的提成,跟我搶,我該怎么做?認真對待?還是不管了,讓他們查,我不要吭聲
老師,在哪里關閉社保信息,公司沒有開通社保信息申報,但社保處說開通了,從哪里關閉呢
老師,像汽配行業(yè),庫存商品的種類幾千種的這種,咋辦呢?也要借庫存商品每一個型號嗎?然后開發(fā)票出去的種類又不能對應咋辦呢?
24年的一筆收入忘記記了,匯算清繳還沒有做,我應該怎么辦?
老師,24年中國人民銀行同期貸款利率是多少
企業(yè)所得稅申報 本年累計預繳稅要不要沖成本
老師,2023年計提壞賬準備20萬,24年匯算清繳納稅調整明細表33行資產減值準備金賬載金額列以正數(shù)填列還是以負數(shù)填列?2024年又補提了10萬,那25年匯算33行只填10萬是嗎?
玻璃瓶生產制造業(yè),請問怎么核算每天的產量盈虧平衡點,還有怎么核算每只瓶子的成本單價
我在試用期被辭退他要給我補償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時所有權不是在錢某手里了嗎?這個題目為什么選B,不是A
之前的成本需要紅沖 然后結轉100的
老師,那500客戶沒有收回,是追加了100換其他產品了呢,還到要充500現(xiàn)金?
還有,退回來的貨如何做入庫的會計分錄呢?
借庫存現(xiàn)金100 貸主營業(yè)務收入 借應收賬款-500 貸主營業(yè)務收入-500 沖成本就可以 借主營業(yè)務成本負數(shù) 借庫存商品
借現(xiàn)金-500,出納那又沒收到錢,賬上沖了,那出納那不是少款了嗎?
借庫存現(xiàn)金100 貸主營業(yè)務收入 借應收賬款-500 貸主營業(yè)務收入-500 沖成本就可以 借主營業(yè)務成本負數(shù) 借庫存商品 2020-12-06 14:32 我給你改了 你在看下
沒有支付掛往來就可以
老師,是現(xiàn)金收,從那又來個應付賬款哦,感覺你越說越復雜了
人家給你貨啦,但是你沒有退錢,是不是掛在預收或者是應收 應收借方負數(shù),不就是預收賬款。
我沒有跟你做應付賬款,哪個分錄里面有應付賬款啦?
老師啊,都說了,沒退錢但拿其他品種的貨沖抵掉了這款呀,請問為什么還要掛往來哦。。。
你們不是收了人家500,但是拿了100的貨款,你不是還欠著人家400嗎?
是補加100,一共600的貨哦,老師。。。。
現(xiàn)金給你100了嗎 如果沒有 借應收賬款600 貸主營業(yè)務收入600 借應收賬款-500 貸主營業(yè)務收入-500 沖成本就可以 借主營業(yè)務成本負數(shù) 借庫存商品 結轉600的成本借主營業(yè)務成本貸庫存商品
老師,沒給不能叫現(xiàn)金嗎?
沒有,給的話,你不能做,借現(xiàn)金也不能做貸現(xiàn)金。