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老師,批發(fā),小規(guī)模納稅人,上月收到銷售貨款我做的分錄是 借:庫存現(xiàn)金500 貸:主營業(yè)務收入500 現(xiàn)12月份人家把500貨退回,又加了100換另外的產品,我要如何做會計分錄呢?

2020-12-06 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-06 14:21

借庫存現(xiàn)金100 貸主營業(yè)務收入 借庫存現(xiàn)金-500 貸主營業(yè)務收入-500

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齊紅老師 解答 2020-12-06 14:21

之前的成本需要紅沖 然后結轉100的

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快賬用戶8064 追問 2020-12-06 14:29

老師,那500客戶沒有收回,是追加了100換其他產品了呢,還到要充500現(xiàn)金?

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快賬用戶8064 追問 2020-12-06 14:31

還有,退回來的貨如何做入庫的會計分錄呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-06 14:32

借庫存現(xiàn)金100 貸主營業(yè)務收入 借應收賬款-500 貸主營業(yè)務收入-500 沖成本就可以 借主營業(yè)務成本負數(shù) 借庫存商品

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快賬用戶8064 追問 2020-12-06 14:35

借現(xiàn)金-500,出納那又沒收到錢,賬上沖了,那出納那不是少款了嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-06 14:36

借庫存現(xiàn)金100 貸主營業(yè)務收入 借應收賬款-500 貸主營業(yè)務收入-500 沖成本就可以 借主營業(yè)務成本負數(shù) 借庫存商品 2020-12-06 14:32 我給你改了 你在看下

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齊紅老師 解答 2020-12-06 14:36

沒有支付掛往來就可以

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快賬用戶8064 追問 2020-12-06 14:42

老師,是現(xiàn)金收,從那又來個應付賬款哦,感覺你越說越復雜了

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齊紅老師 解答 2020-12-06 14:44

人家給你貨啦,但是你沒有退錢,是不是掛在預收或者是應收 應收借方負數(shù),不就是預收賬款。

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齊紅老師 解答 2020-12-06 14:44

我沒有跟你做應付賬款,哪個分錄里面有應付賬款啦?

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快賬用戶8064 追問 2020-12-06 14:46

老師啊,都說了,沒退錢但拿其他品種的貨沖抵掉了這款呀,請問為什么還要掛往來哦。。。

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齊紅老師 解答 2020-12-06 14:46

你們不是收了人家500,但是拿了100的貨款,你不是還欠著人家400嗎?

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快賬用戶8064 追問 2020-12-06 14:47

是補加100,一共600的貨哦,老師。。。。

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齊紅老師 解答 2020-12-06 14:48

現(xiàn)金給你100了嗎 如果沒有 借應收賬款600 貸主營業(yè)務收入600 借應收賬款-500 貸主營業(yè)務收入-500 沖成本就可以 借主營業(yè)務成本負數(shù) 借庫存商品 結轉600的成本借主營業(yè)務成本貸庫存商品

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快賬用戶8064 追問 2020-12-06 14:50

老師,沒給不能叫現(xiàn)金嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-06 14:53

沒有,給的話,你不能做,借現(xiàn)金也不能做貸現(xiàn)金。

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借庫存現(xiàn)金100 貸主營業(yè)務收入 借庫存現(xiàn)金-500 貸主營業(yè)務收入-500
2020-12-06
您的會計分錄大體正確,但有個小細節(jié)需調整。預估入庫時,借方科目應為“在途物資”而非“預付賬款暫估”。其他步驟無誤,建議修改后如下: 借:在途物資 500 貸:預付賬款 500 銷售時: 借:銀行存款 900 貸:主營業(yè)務收入 796.46 應交稅費-應交增值稅(銷項)103.54 成本結轉: 借:主營業(yè)務成本 500 貸:在途物資 500 次年匯算清繳時,若仍未收到發(fā)票,需進行相應調整。
2024-09-01
你好,你的分錄不完全正確
2024-09-01
您好 請問對方給您單位開具專票還是普通發(fā)票 您單位是一般納稅人嗎
2024-08-13
您好,對的,然后最后的話,這個500沒有票,匯算的時候調增,就可以的
2024-09-01
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