同學(xué)你好,工資和單位部分社保應(yīng)該是一個(gè)口徑
老師我想問一下,研發(fā)人員的工資和社保公積金要記入研發(fā)費(fèi)用,這里的社保和公積金是個(gè)人繳納的部分還是個(gè)人和公司的
你好,我想請問請教一下關(guān)于研發(fā)人員的社保的公司部分是否需要記錄研發(fā)費(fèi)用。我目前研發(fā)只新增工資,沒有增加社保
公司新成立不到1個(gè)月,目前有研發(fā)部門進(jìn)行自主研發(fā)APP平臺,且公司還在籌建期沒有任何收入,日常支出都進(jìn)入的長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)里面,請問這期間的研發(fā)人員工資社保以及研發(fā)費(fèi)用進(jìn)哪個(gè)科目?具體分錄怎么寫呢?
老師我們公司剛剛在申請高新企業(yè),現(xiàn)在要先把研發(fā)人員工資,社保、公積金歸集麻煩看一下我下面的會計(jì)分錄對不對,有沒有完整 1.計(jì)提工資: 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 管理費(fèi)用-職工薪酬(管理人員) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 2.計(jì)提社保、公積金(研發(fā)人員) 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-社保 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.月末結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用化 借:管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-社保 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-公積金
公司是生產(chǎn)制造企業(yè),也是高新技術(shù)企業(yè),目前我對高新企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用中的材料費(fèi)不知道怎么記賬,研發(fā)人員的工資,社保,其他日常開支的費(fèi)用我是這么做的分錄,您看對嗎?計(jì)提本月工資/社保費(fèi) 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—工資/社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資/社會保險(xiǎn)費(fèi) 發(fā)放工資和繳納社保時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬—職工工資/社會保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款 日常費(fèi)用開支時(shí):借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—研發(fā)技術(shù)服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 研發(fā)領(lǐng)用材料費(fèi)這里我就不太理解應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理了,請老師指導(dǎo)講解一下,謝謝
經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個(gè)人經(jīng)營所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]