您好,借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出-直接投入費(fèi)用 貸:原材料 研發(fā)8大費(fèi)用科目為:人員人工費(fèi)用;直接投入費(fèi)用;折舊費(fèi)用與長期待攤費(fèi)用;無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用;設(shè)計(jì)費(fèi)用;裝備調(diào)試費(fèi)用與試驗(yàn)費(fèi)用;委托外部研究開發(fā)費(fèi)用;其他費(fèi)用。
老師我們是按實(shí)發(fā)工資做工資賬務(wù)處理的,例如我們本月工資實(shí)發(fā)數(shù)是20萬,是已經(jīng)扣除社保數(shù)了,我們計(jì)提時(shí)候,直接是借管理費(fèi)用~工資,直接人工,貸應(yīng)付職工薪酬20,實(shí)際付工資借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款,20, 社保費(fèi)計(jì)提是全部的公司和員工個(gè)人的,借管理費(fèi)用~社保費(fèi),貸方應(yīng)付賬款-局社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè) 實(shí)際支付社保費(fèi)是借應(yīng)付賬款~社保局,貸銀行存款因?yàn)槲覀兌嗫蹎T工社保,現(xiàn)在退回去給員工的社保費(fèi),分錄借方是什么?貸銀行存款
老師你好!我們公司現(xiàn)在準(zhǔn)備申請(qǐng)高新企業(yè),前期準(zhǔn)備就是把研發(fā)人員的工資、社保、公積金歸集 計(jì)提工資 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提社保、公積金 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化-社保 研發(fā)支出-費(fèi)用化-公積金 管理費(fèi)用-社保 管理費(fèi)用-公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金 這樣計(jì)提對(duì)嗎?
老師我們公司剛剛在申請(qǐng)高新企業(yè),現(xiàn)在要先把研發(fā)人員工資,社保、公積金歸集麻煩看一下我下面的會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì),有沒有完整 1.計(jì)提工資: 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 管理費(fèi)用-職工薪酬(管理人員) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 2.計(jì)提社保、公積金(研發(fā)人員) 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-社保 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.月末結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用化 借:管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-社保 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-公積金
計(jì)提工資 借:生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、在建工程、研發(fā)支出等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 計(jì)提社保 借:生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、在建工程、研發(fā)支出等 貸:應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(企業(yè)部分) 發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 庫存現(xiàn)金/銀行存款 繳納杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:銀行存款o 你好,老師,計(jì)提這個(gè)分錄對(duì)嗎?我們一般是計(jì)提后交了保險(xiǎn)后,最后發(fā)工資,這個(gè)分錄怎么寫更合適
看下這個(gè)對(duì)不對(duì),是不是少付了兩萬,工資也不平,本公司支付2022年1月工資,其中管理部門工資合計(jì)20萬元,公司代扣代繳個(gè)人社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2萬元,公司承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)3萬元,款項(xiàng)以銀行存款支付,不考慮其他因素。 要求:請(qǐng)編寫計(jì)提工資、計(jì)提社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、發(fā)放工資繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)賬務(wù)處理 答案: 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用 20萬 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 20萬 計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用 3萬 貸:應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn) 3萬 借:應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn) 2萬 貸:其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn) 2萬 發(fā)放工資繳納社保: ?借: 應(yīng)付職工薪酬——工資 18萬 應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn) 3萬 其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn) 2萬 貸:銀行存款 23萬
幾萬塊一次性入費(fèi)用,利潤就減少,減少所得稅,對(duì)下一年也沒有什么影響吧?
請(qǐng)問老師,我們給廠家開7萬的陳列費(fèi)的專票,后面廠家給我們發(fā)了9萬的貨款,我們只用付2萬,那7萬就相當(dāng)于抵了貨款,其實(shí)也屬于是廠里給我們賣貨的補(bǔ)貼 ,這個(gè)賬怎么做啊
餐飲行業(yè),客戶消費(fèi)2852元,優(yōu)惠了52元,客戶實(shí)付了2800元,我們也開具了2800元的含稅發(fā)票(把折扣按負(fù)數(shù)沖減了52元,最后是2800元),請(qǐng)問優(yōu)惠的52怎么入賬做分錄
你好老師新廠裝修費(fèi)計(jì)入什么科目
收到的普通發(fā)票,抬頭是對(duì)的,但是沒寫稅號(hào),這樣發(fā)票可以用嗎?如果入賬了,后期匯算清繳需要調(diào)整嗎?對(duì)企業(yè)有什么影響嗎?
在公司內(nèi)搭建了一個(gè)視頻室,也貼壁紙,搭建龍骨等,這些費(fèi)用開什么發(fā)票?
收支報(bào)表是權(quán)責(zé)發(fā)生制還是收付實(shí)現(xiàn)制
利潤表中的營業(yè)收入,具體指哪些收入?
利潤表中的營業(yè)收入,具體指哪些收入?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 余額怎么結(jié)平 用哪個(gè)科目 謝謝老師
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您發(fā)的研發(fā)八大費(fèi)用科目是研發(fā)支出下面的三級(jí)科目嗎?這個(gè)直接投入費(fèi)用需要附加原材料領(lǐng)料單嗎?公司一般購進(jìn)的原材料入庫和出庫都是生產(chǎn)部門領(lǐng)用了,研發(fā)領(lǐng)料是不是也需要領(lǐng)料單?
您好,不是的,這是二級(jí)科目,設(shè)這8個(gè)二級(jí)科目,三級(jí)科目自己根據(jù)業(yè)務(wù)為設(shè) 2.需要附加原材料領(lǐng)料單,肯定要領(lǐng)料單哦,我們研發(fā)費(fèi)用還是要加計(jì)扣除的呢,核算 一定要有依據(jù),附件全
生產(chǎn)制造中樂器,您能根據(jù)公司生產(chǎn)的這個(gè)樂器幫我分析研發(fā)費(fèi)用領(lǐng)料的含義嗎?研發(fā)領(lǐng)料只需做這一筆分錄是嗎?對(duì)這塊還是有點(diǎn)迷糊
您好,研發(fā)部門領(lǐng)用這些材料研究高品質(zhì)的產(chǎn)品呀,只有這個(gè)分錄的,
老師這么說我明白了,之前和生產(chǎn)部門領(lǐng)用原材料有點(diǎn)混淆了。研發(fā)領(lǐng)料的賬務(wù)處理和生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料是一樣的記賬是嗎?
您好,不一樣,生產(chǎn)部是記入成本科目 借:生產(chǎn)成本? 貸:原材料? 借:庫存商品? 貸:生產(chǎn)成本
您發(fā)的兩個(gè)分錄分別是生產(chǎn)部門領(lǐng)用原材料和完工產(chǎn)品入庫,我是這么做的賬務(wù)處理。 研發(fā)部門領(lǐng)用和車間部門領(lǐng)用含義差不多,一個(gè)是為了研究產(chǎn)品一個(gè)是生產(chǎn)產(chǎn)品是這么理解嗎?
您好,是 的,是這么理解的