你好,這樣子是可以的,很多公司這么處理。費(fèi)用類發(fā)票只要在次年匯算清繳前認(rèn)證了就能抵扣。
老師,我們公司費(fèi)用的發(fā)票很多,有很多是開的專用發(fā)票,我為了保持稅負(fù)率都是認(rèn)證的少,這樣是不是不對(duì)?費(fèi)用類的發(fā)票當(dāng)年都要入賬不能19年的費(fèi)用專票20年在認(rèn)證入賬?
現(xiàn)在是21年了,收到20年12月28號(hào)其他公司開給我們公司的專用發(fā)票,并沒有暫估成本,但是該專票我們勾選認(rèn)證了,已經(jīng)抵了所屬期為20年12月份的增值稅,那么這個(gè)票能不能收入賬到21年
老師我們很多費(fèi)用都不能對(duì)公,都是對(duì)私的。可以嗎,有些明明開發(fā)票了也說不能對(duì)公
老師。發(fā)現(xiàn)公司的賬。費(fèi)用發(fā)票。很多都是19、20年的??梢匀霂帷>褪菍儆诟咝鹿?。但是以前費(fèi)用沒有掛研發(fā)費(fèi)用。我可以調(diào)到研發(fā)費(fèi)用嗎。他們發(fā)票不齊全?;蛘卟徽?guī)。我調(diào)整以后會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
19年20年買的酒,發(fā)票已經(jīng)入賬直接價(jià)稅一起入賬做的接待費(fèi)和福利,是專用發(fā)票,但是發(fā)票勾選平臺(tái)沒有勾選不認(rèn)證,現(xiàn)在勾選認(rèn)證的話,如何做賬?
老師 我們這里三個(gè)股東 然后分紅按照內(nèi)賬收支余額分紅 可是外賬稅務(wù)怎么體現(xiàn)這一塊?
預(yù)付賬款總共3筆,期初余額為0,這個(gè)余額為什么為負(fù)數(shù),一直找不到原因
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤,如果是負(fù)值,就是以前年度的虧損是嗎
老師:請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人開票超500萬,指的是會(huì)計(jì)年度1-12月合計(jì)不超500萬?還是指從本月向前倒推12個(gè)月的合計(jì)銷售額呢?
費(fèi)用報(bào)銷單,發(fā)票,支付截圖,銀行回單這幾種費(fèi)用附件有粘貼順序要求嗎
銀行回單和收據(jù)粘貼時(shí)有順序要求嗎
你好,老師,勞務(wù)公司是怎么辦理的
老師,安裝鋼結(jié)構(gòu)采購的螺絲 焊釘計(jì)入什么科目
老師,廣告公司給客戶送貨或者安裝門牌時(shí)的停車費(fèi)、餐補(bǔ)記入什么科目?
交社保的繳費(fèi)基數(shù) 跟工資表里的 基本工資 有什么關(guān)系?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
好的謝謝老師
不客氣,滿意請(qǐng)五星好評(píng)哈。