你好,這些不允許抵扣的,你直接選擇不抵扣勾選就可以啊,不影響之前的賬務(wù)處理。
19年20年買的酒,發(fā)票已經(jīng)入賬直接價(jià)稅一起入賬做的接待費(fèi)和福利,是專用發(fā)票,但是發(fā)票勾選平臺(tái)沒(méi)有勾選不認(rèn)證,現(xiàn)在勾選認(rèn)證的話,如何做賬?
銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票,年末一起給開(kāi)了張專用發(fā)票,之前每月已經(jīng)入過(guò)手續(xù)費(fèi)了,我現(xiàn)在不想抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,可以,直接在勾選認(rèn)證時(shí)直接選不抵扣么?賬面不做處理。
員工20年誤開(kāi)的白酒專用發(fā)票,20年開(kāi)進(jìn)來(lái)之后就沒(méi)認(rèn)證抵扣,也沒(méi)做賬,現(xiàn)在管理員看到了讓我們處理,我不打算入賬,準(zhǔn)備勾選認(rèn)證,選擇不抵扣勾選,不抵扣勾選原因選哪個(gè)合適?
老師,請(qǐng)教您一下,公司中秋節(jié)購(gòu)買的月餅,用于發(fā)放給員工,開(kāi)的專票,是不能抵扣的。這個(gè)專票,怎么處理比較好呢?1,是先在發(fā)票平臺(tái)勾選認(rèn)證,然后在稅務(wù)申報(bào)表里填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。做賬就直接進(jìn)管理費(fèi)。2,是直接在發(fā)票勾選平臺(tái)里,選擇勾選不認(rèn)證抵扣。稅務(wù)申報(bào)表里不用填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,做賬也是管里費(fèi)用。
您好老師,在發(fā)票勾選平臺(tái)勾選認(rèn)證了發(fā)票,但是賬里沒(méi)有通過(guò)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,直接做到進(jìn)項(xiàng)稅額里了,這樣的需要調(diào)整嗎?
老師您好,經(jīng)濟(jì)訂貨拓展模型是?
我司的經(jīng)營(yíng)范圍有農(nóng)副產(chǎn)品銷售,我能不能開(kāi)水果類型的發(fā)票
你好老師,建筑公司的資源稅的稅率是多少?
25年稅法1 和24年題綱有什么變化嘛?
老師,我們公司是一般納稅人從養(yǎng)殖場(chǎng)購(gòu)買雞蛋再銷售出去,對(duì)方給我們開(kāi)的免稅普票,我們不能開(kāi)免稅發(fā)票出去,那么我們的進(jìn)項(xiàng)免稅可以抵扣嗎,應(yīng)該怎么處理
請(qǐng)問(wèn)一下 現(xiàn)在報(bào)稅是不是最基本的要求是達(dá)到稅負(fù)率,然后像庫(kù)存呀?其他應(yīng)收應(yīng)付的,這些指標(biāo) 也會(huì)被比對(duì)?還是說(shuō)有任務(wù)了才會(huì)被比對(duì)?
老師。購(gòu)買購(gòu)物卡。發(fā)票這些項(xiàng)目開(kāi)具哪個(gè)入賬更好?
10萬(wàn)房租,要交多少稅?
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,整理亂賬時(shí),發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)客戶是多年前的業(yè)務(wù),一直沒(méi)開(kāi)票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
那如果后面轉(zhuǎn)銷售了不就可以抵扣了嗎,而且稅的金額挺大,想先抵扣,在走進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,后面如果能抵扣,還能轉(zhuǎn)回來(lái),如果選擇不抵扣就算以后能抵扣都不能轉(zhuǎn)回來(lái)了,如果動(dòng)賬的話,要怎么做呢?
你好,這個(gè)福利費(fèi),招待費(fèi)的是不允許抵扣的抵扣不了。
好的,我知道了
不要客氣,工作愉快。
看到這個(gè)
你當(dāng)時(shí)做了銷售費(fèi)用招待費(fèi),作樂(lè)視同銷售交增值稅嗎?
沒(méi)有哎,就直接銷售費(fèi)用招待費(fèi),其他應(yīng)付款
可以的,你看下人家最后一個(gè)分錄交了銷項(xiàng)稅。
恩呢,那其實(shí)是可以抵扣是吧?但是如果動(dòng)銷售費(fèi)用的話就是動(dòng)了利潤(rùn),這樣年初的期初就要調(diào)整?
不是的,你得看具體的業(yè)務(wù),如果你是從銷售交了增值稅,可以抵扣。
做到銷售費(fèi)用、招待費(fèi)這種是不可以抵扣的。
好的,謝謝,我知道了
不用客氣你工作愉快。