你好,可以入賬到21年
現(xiàn)在是21年了,收到20年12月28號(hào)其他公司開給我們公司的專用發(fā)票,并沒有暫估成本,但是該專票我們勾選認(rèn)證了,已經(jīng)抵了所屬期為20年12月份的增值稅,那么這個(gè)票能不能收入賬到21年
這個(gè)是20年的,收到專票已經(jīng)賬,但是此發(fā)票已經(jīng)調(diào)增,不能用,請(qǐng)問在所尾期12月份未認(rèn)證但是在21年1月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額(已認(rèn)證)請(qǐng)問在21年怎么調(diào)整這個(gè)分錄哈?我打算下個(gè)月申根增值稅時(shí)把這已認(rèn)證進(jìn) 說轉(zhuǎn)出
老師,我們是建筑公司,12月份開出了20萬的工程款發(fā)票,但是成本票要到明年一月份才能開出來,而且這個(gè)金額我也不知道是多少,也沒有進(jìn)度,該怎么暫估成本呢
老師,請(qǐng)問一下個(gè)體戶20年全年開票28萬,然后我們是2021年8月接的賬,法人給錢要我們做20年全部的賬 ,但是20年開票了但是一張成本發(fā)票都沒有,已經(jīng)被稅局罰款過了,那么2020年的我能不能按照收入暫估80%成本,然后21年1月沖了20年做賬暫估額數(shù)?。看_定沒有發(fā)票的。我是考慮到20年已經(jīng)罰款了,要是我沖了沒有影響吧?
老師,我們是符合節(jié)能環(huán)保的政策可以享受免稅政策,21年12月份我暫估了20萬的成本,收入是140萬,成本120萬,匯算清繳的時(shí)候沒有收到發(fā)票,調(diào)增了20萬,現(xiàn)在在填寫107020減免表應(yīng)該怎么調(diào)整,
老師主營業(yè)務(wù)收入可以不設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎?如果設(shè)置根據(jù)什么設(shè)置啊,比如抖音平臺(tái)收入還有吧臺(tái)收入,這都屬于餐費(fèi)收入啊,怎么設(shè)置二級(jí),直接都設(shè)置二級(jí)餐費(fèi)收入,還是設(shè)置抖音收入和餐費(fèi)收入啊
老師如果有小票1000元,其中有500開票了,我想先以小票和發(fā)票做賬,然后再做銀行到款的賬,怎么做把小票和發(fā)票一起做附件,做應(yīng)收或者預(yù)收1000,主營業(yè)務(wù)收入1000就可以了嗎
個(gè)體工商戶個(gè)人收款要交個(gè)稅嗎
老師,新接手一個(gè)單位,申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)自然人客戶端不是么電腦端么,也就是我沒有之前月份申報(bào)的信息,那我有沒有必要向上個(gè)財(cái)務(wù)要之前的數(shù)據(jù)?要的話是只要今年的還是之前的也有必要要?
東莞市個(gè)體戶核定征收方式核定收入的標(biāo)準(zhǔn)如下: 1:月營業(yè)額2萬元以下:不納稅。 2:月營業(yè)額2萬-5萬之間:超過2萬元的部分按照0.6%的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅核定征收稅率來進(jìn)行征稅,不超過2萬元的部分不納稅。 3:月營業(yè)額5萬-10萬元之間:超過2萬元的部分按照1%的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅核定征收稅率進(jìn)行征稅,其他部分征稅不變。 4:月營業(yè)額10萬元以上:超過2萬元的部分,按照1.8%的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅核定征收稅率進(jìn)行征稅。 是不是個(gè)體戶是核定征收方式的,就不需要準(zhǔn)備企業(yè)成本,也不需要做賬?
請(qǐng)問企業(yè)征信在哪里打印
老師,我們一般企業(yè)折舊方法是平均年限法,成本核算方法是移動(dòng)加權(quán)平均法,低值易耗品攤銷是一次攤銷,嗎
請(qǐng)問下老師,填寫個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,養(yǎng)老保險(xiǎn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)這里填寫單位的部分,還是個(gè)人的部分
健身中心開墻的費(fèi)用,錄入什么科目
高速公路廣告費(fèi)收入怎么計(jì)算的?不理解,請(qǐng)老師指教
21年可以出現(xiàn)20年日期的發(fā)票嗎
20年沒有暫估這部分的成本
是的,月底的是可以的