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老師,展覽公司和智能公司是一個老板的, 展覽公司的固定資產(chǎn)-空調(diào) 原值共31.39萬,已折舊29.82萬, 展覽12月份出售固定資產(chǎn)開了25.4萬的發(fā)票 給智能公司,可以這樣開嗎? 最后“固定資產(chǎn)清理”轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入”的金額有24萬多呢

2020-12-03 17:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-03 17:15

您好,您出售的價格是25.4萬的話,就能這么開,跟賬面價值無關(guān)。

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快賬用戶7702 追問 2020-12-03 17:15

那 最后“固定資產(chǎn)清理”轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入”的金額有24萬多呢,可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-03 17:17

您好,金額沒問題,但是要計入資產(chǎn)處置收益。

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快賬用戶7702 追問 2020-12-03 17:18

1.借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.借:應(yīng)收款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸 應(yīng)交稅費-銷項, 3。借:固定資產(chǎn)清理 貸 營業(yè)外收入. q老師看下,我這樣做的分錄

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齊紅老師 解答 2020-12-03 17:21

您好,您的分錄沒問題,把營業(yè)外收入換成資產(chǎn)處置收益就行了。

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快賬用戶7702 追問 2020-12-03 17:23

金碟標(biāo)準(zhǔn)版軟件里面沒有看到資產(chǎn)處置收益

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快賬用戶7702 追問 2020-12-03 17:26

營業(yè)外收入-處置固定資產(chǎn)凈收益 ,寫了二級科目

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齊紅老師 解答 2020-12-03 17:27

您好,在資產(chǎn)類科目里面,您再找找。

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快賬用戶7702 追問 2020-12-04 09:06

老師,早上好!那資產(chǎn)類 資產(chǎn)處置收益,要轉(zhuǎn)到哪里去呢?怎么平這個科目

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齊紅老師 解答 2020-12-04 09:11

您好,不好意思,昨天打錯字了,資產(chǎn)處置損益是損益類科目(從名字就可以看出),期末會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,有在利潤表列式。

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快賬用戶7702 追問 2020-12-04 09:37

老師,這個科目我新設(shè)置的,利潤表沒有體現(xiàn)

老師,這個科目我新設(shè)置的,利潤表沒有體現(xiàn)
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快賬用戶7702 追問 2020-12-04 09:37

二十多萬

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齊紅老師 解答 2020-12-04 09:43

您好,一般標(biāo)準(zhǔn)版的利潤表是有的(如圖)。

您好,一般標(biāo)準(zhǔn)版的利潤表是有的(如圖)。
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快賬用戶7702 追問 2020-12-04 09:43

那我們這沒有,就直接做營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2020-12-04 09:47

您好,是的,那您只能計入營業(yè)外收入了。

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快賬用戶7702 追問 2020-12-04 09:48

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-04 09:49

您好,為學(xué)員解惑是我們的職責(zé),您的好評是對我們的鼓勵。

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您好 今年重新談這兩輛車的價格,按16萬來簽合同 請問是兩臺二手自卸車還要給對方16萬么
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在該業(yè)務(wù)中,24 年 11 月轉(zhuǎn)讓小汽車時已收到了全部款項,即銀行存款 18000 元和庫存現(xiàn)金 40000 元,所以在 24 年 12 月 2 日不應(yīng)再做 “借:應(yīng)收賬款 —— 優(yōu)品汽車服務(wù)公司 58000;貸:固定資產(chǎn)清理 58000” 的備查分錄,因為實際沒有形成應(yīng)收賬款。 如果之前誤做了該備查分錄,要將 “應(yīng)收賬款” 平賬的話,可以做如下分錄進行沖銷: 借:應(yīng)收賬款 —— 優(yōu)品汽車服務(wù)公司 -58000 貸:固定資產(chǎn)清理 -58000 該分錄以紅字沖銷的方式將錯誤記錄的應(yīng)收賬款和固定資產(chǎn)清理進行了更正,使得賬目回歸到正確的狀態(tài),即不體現(xiàn)這筆不存在的應(yīng)收賬款。
2025-01-13
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