你好 有一定的風險的 稅局會關(guān)注?

老師,你好,請問我們公司的資產(chǎn)負債表中其他應付款是負數(shù),在電子稅務局申報報表時,需要調(diào)整到其他應收款嗎?
資產(chǎn)負債表上其它應付款金額大,其它應收款是負數(shù)基本是法人往來款,季報的時候報給稅務局,有風險嗎?
老師,上個季度的資產(chǎn)負債表中的數(shù)據(jù)填寫錯了,可以不用去稅局修改,一個季度正常申報嗎?資產(chǎn)負債都沒錯,就是其它應付款和應付賬款數(shù)據(jù)錯了。利潤表也沒錯。
老師,資產(chǎn)負債表的其他應付款貸方是負數(shù),申報企業(yè)所得稅報送報表時可以把其他應付款的金額調(diào)到其他應收款上嗎?要不報表出現(xiàn)負數(shù)不好看
公司未做實繳,一直以法人股東借款經(jīng)營,掛其它應付款,一直這樣操作,其它應付款數(shù)量很大,有什么稅務風險嗎?我認為其它應付款就是實收資本代名詞,(因也沒有其它經(jīng)濟業(yè)務掛其它應付款上的)沒什么風險吧
老師,電梯可以享受固定資產(chǎn)一次性扣除嗎?
建筑公司,因為24年的成本票要25年才開,24年開不出來,所以在25年一季度暫估了24年的成本,比如說100萬,然后25年4月份票進來了,再紅沖掉1季度暫估的100萬成本,這個方法可行吧? 然后我想這個暫估的成本呢最晚是不是可以等26年5月底也就是所得稅匯算清繳前紅沖?有什么稅務紅頭文件嗎? 然后26年又會涉及25年的成本沒開票進來,暫估再26年一季度
老師,紅沖發(fā)票不管是當月或者是隔月的紅沖是不是在增值稅申報表都不有額外的操作系統(tǒng)自動生成數(shù)據(jù),還是當月紅沖就平了,隔月紅沖要填寫進項稅額轉(zhuǎn)出表數(shù)據(jù)嗎
老師請問一下,我們小規(guī)模納人,我們7月份,美團是售價是163994.4元,我們開發(fā)票是合計金額:129,909.82元?合計稅額:1,299.08元,8月份美團售價是192168.40元,開發(fā)票的金額是合計金額:154,894.10元?合計稅額:1,548.90元,9月美團售價是:42291.60元,合計金額:111,917.82元?合計稅額:1,119.18元,我想請問一下,賬務要怎么做,會計分錄 怎么寫,然后我想銷售額按美團的金額來確認
可以折舊五年的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的器具工具指哪些,我們制造業(yè),一些小額的設備太多了,也要做10折舊嗎,還是可以做5年
淘寶電商可直接按訂單款到賬時間和金額確認收入嗎?這樣就不需要考慮退貨額度了
多發(fā)了,應付職工薪酬余額貸方負數(shù),企稅第二行職工薪酬第二行怎么填,按個稅還是按賬上,按賬上大于個稅,應該怎么填
有一家小規(guī)模企業(yè),7-9月各開具了1張發(fā)票(銷項),7月和8月各開了2千多的正數(shù)發(fā)票,9月份只開了一張紅字負數(shù)發(fā)票,所以7-9月收入合計及銷售額合計都是負數(shù),請問我申報3季度增值稅報表時,是否會合計負數(shù)而產(chǎn)生退稅的可能呢?我很少遇到這種情況,以前都是坐班做的一般納稅人全盤賬務處理,這種小公司的還搞不懂了,我還沒進入稅務申報系統(tǒng)
老師,無票收入還需要準備合同嗎?
老師您好,財務在和外賬公司做對接的時候,如果自己的公司存在少報收入的情況。那么,財務怎樣做才能最大的程度上避免自己的風險呢?