同學(xué),您好,這個不需要的。
你好,我現(xiàn)在在做財務(wù)報表審計,但是他們的應(yīng)收和其他應(yīng)收為貸方,在資產(chǎn)負(fù)債表中表現(xiàn)為負(fù)數(shù),這個我們審計的時候需要進(jìn)行調(diào)整嗎
老師,你好,請問我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),在電子稅務(wù)局申報報表時,需要調(diào)整到其他應(yīng)收款嗎?
老師你好,季度申報的財務(wù)報表中,其他應(yīng)收款有負(fù)數(shù),需要改到其他應(yīng)付款嗎
老師,你好,資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),要怎么調(diào)整?是填到其他應(yīng)收款中么?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款貸方是負(fù)數(shù),申報企業(yè)所得稅報送報表時可以把其他應(yīng)付款的金額調(diào)到其他應(yīng)收款上嗎?要不報表出現(xiàn)負(fù)數(shù)不好看
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費用,地坪漆費用應(yīng)計什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請問因其他權(quán)益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計入其他綜合收益
老師,這個月有留底抵欠稅還需要計提嗎?還是直接計提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅
老師,我們公司年營收8000左右,每個月預(yù)收600多萬會不會有風(fēng)險
老師,企業(yè)繳納的保險費里的車船稅怎么計提會計分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
報表也可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)的,不需要調(diào)整?
報表負(fù)數(shù)沒有問題,不是資產(chǎn)總計是負(fù)數(shù)吧?
資產(chǎn)總額沒有,如果資產(chǎn)總額出現(xiàn)負(fù)數(shù)就需要調(diào)整是嗎?
嚇我一跳。報表里面數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)都很正常的,不用管,一般資產(chǎn)總額不會是負(fù)數(shù)的。
之前有試過資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù),申報時提醒不能是負(fù)數(shù),然后重分類了
哦,那就沒有問題了,同學(xué)。
好的,謝謝,老師
同學(xué),你好,不客氣的。