同學(xué),你好 將公司現(xiàn)有的現(xiàn)金存入銀行賬戶,是將庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行存款,不屬于負(fù)債也不屬于收到投資。如果是外部存入現(xiàn)金到公戶,才可能涉及到負(fù)債或者所有者權(quán)益
老師好,我家一般納稅人,有時(shí)賬戶沒有錢,有一股東就以他的名義往賬戶存點(diǎn)錢好交費(fèi),這分錄是,借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付款~~嗎? 還是,借,銀行存款。貸,其他應(yīng)收款 怎嗎區(qū)分,甚噢時(shí)候用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付 但是有時(shí)候,公司往賬戶存錢,不想用現(xiàn)金去存太麻煩,就用一股東的個(gè)人賬戶直接轉(zhuǎn)到公司賬戶里了,但是銀行顯示是這股東的名字存的,這不是從這股東借款,所以有時(shí)我就摘要寫存現(xiàn)金,借,銀存。貸現(xiàn)金可以嗎
老師您好,咨詢您一個(gè)問題,如果公司的現(xiàn)金要放入公司賬戶銀行存款里,但這筆現(xiàn)金不是業(yè)務(wù)收入,會(huì)計(jì)分錄可以說是庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)到銀行存款里,但是法律上應(yīng)該算是負(fù)債還是追加投資,還是什么別的呢?
老師,我想咨詢一個(gè)工作上的問題,之前都沒有編制庫存現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)在想根據(jù)會(huì)計(jì)做的賬重新整理庫存現(xiàn)金日記賬,怎么搞,例如職工借款給公司,打到公戶付貨款,在銀行日記賬那里已經(jīng)顯示是其他應(yīng)付款-職員,因?yàn)槟莻€(gè)職員是出納,平常提現(xiàn)的款也過他的卡,現(xiàn)在是,銀行存款那里記著應(yīng)付,然后他轉(zhuǎn)的款,又是庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行存款,這樣,銀行日記賬是平的,但庫存現(xiàn)金始終是貸方有余額,是不是庫存現(xiàn)金那里再重復(fù)記錄一次其他應(yīng)付款-職員,然后再重現(xiàn)金日記賬轉(zhuǎn)入銀行?那這樣的話會(huì)不會(huì)重復(fù)記錄,其他應(yīng)付款了?有點(diǎn)蒙
按書上學(xué)的,提取備用金,是做下面這樣的分錄。 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 但是 出納,實(shí)際工作中,提取公司備用金的時(shí)候,用公戶把備用金直接轉(zhuǎn)到公司出納專用個(gè)人卡里,這算不算提現(xiàn) 是不是做:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 而不是做:借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 我想表達(dá)的主要意思是,現(xiàn)在跟之前不一樣了,很少公司提取備用金是用現(xiàn)金的形式提取出來放保險(xiǎn)柜,而是可能把公司這筆備用金放到出納專用個(gè)人卡里或者直接轉(zhuǎn)到微信,用微信完成日常零星支出,這樣還能被稱作“庫存現(xiàn)金”嗎? 比如,寫收據(jù)的時(shí)候,收據(jù)上面蓋的還是像提取現(xiàn)錢一樣的“現(xiàn)金收訖”的章嗎?再比如,付款申請(qǐng)單上,如果是微信支付的要蓋什么章呢?是蓋“庫存現(xiàn)金”章嗎?
老師,剛接手一個(gè)賬,上個(gè)月有一筆預(yù)收賬款,之前會(huì)計(jì)說不知道是什么款,就都給轉(zhuǎn)到庫存現(xiàn)金記到備用金里面了,我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來,應(yīng)為之前已經(jīng)建立了預(yù)收賬款科目也有發(fā)生額,我得通過預(yù)收賬款科目呀,之前咨詢的老師告訴我這樣做分錄,但是我感覺不對(duì)呢 收到錢賬上的分錄 借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:銀行存款 5000 現(xiàn)在改正 借:銀行存款5000 貸:庫存現(xiàn)金 5000 借:銀行存款5000 貸:預(yù)收賬款5000 這么做我怎么覺得,銀行存款對(duì)不上呢,本身紅沖回來就是原先的金額了,在借一個(gè)5000元,不多了嗎?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤(rùn)有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅