您好 抵扣的是增值稅
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳有退稅,這個留抵稅款,只能抵扣本年產(chǎn)生的應(yīng)交企業(yè)所得稅,能抵扣印花稅嗎或其他稅。
老師,我想問下因為匯算清繳有退稅現(xiàn)在申請做留底,這個留底只能抵扣企業(yè)所得稅是嗎?可以抵扣增值稅嗎?
老師,對留底企業(yè)所得稅不理解,企業(yè)所得稅匯算清繳后,我不想退稅,之前有預(yù)交企業(yè)所得稅,意思這個預(yù)交稅額在企業(yè)所得稅表里的體現(xiàn)著,就不用動表動賬了?然后申報季度企業(yè)所得稅有要交企業(yè)所得稅額就沖抵?留底需要填寫流動稅申請表嗎?
老師,目前公司賬上增值稅有留底金額,這個月開不到銷項票,老板又不讓申請退稅,有什么辦法可以讓這筆留底稅,在下個月增值稅申報的抵扣嗎,謝謝
老師,申報增值稅時需要交稅,附加卻可以抵扣,稅務(wù)局說是因為之前有過留底退稅過,所以可以抵扣附加,麻煩問一下這是什么政策
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進(jìn)項稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進(jìn)項抵減,我現(xiàn)在就有點懵了,不知道啥時候這個進(jìn)項做進(jìn)項抵減,啥時候應(yīng)該做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補(bǔ)繳稅款怎么計算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個用不用調(diào)賬?
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時沒有還,也沒有計提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
就是匯算清繳的那個退稅,現(xiàn)在申請做留底,抵扣的是增值稅??
匯算清繳是所得稅,您不想退稅抵扣的也是所得稅
因為是17年的匯算清繳,現(xiàn)在稅局要求我們做留底,,那到時候抵扣的也只能是所得稅是嗎?
是的,抵扣的就是所得稅
好的,謝謝,那就是不能用來抵扣增值稅
是的,不能抵扣增值稅,因為您前面沒有說是匯算清繳的所得稅,我以為是你留底的增值稅呢,所以我回復(fù)你是抵扣增值稅,你這個所得稅只能抵扣所得稅
好的,謝謝
你好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快