同學你好 將專票上的價稅合計數(shù)計入成本就可以;然后在申報時將這個專票選擇為不抵扣;
進項稅額轉出怎么做分錄?我們開出去免稅票,問了稅局,對應的成本票,人家給我們開了專票,進項稅不得抵扣。 報稅是在增值稅納稅申報表表二 填在第14行其中:免稅項目用嗎?
我們是一般納稅人,10月份抵入賬抵扣了增值稅專用發(fā)票。現(xiàn)在報表做了進項稅額轉出。分錄要怎么做?
老師請問,我們是購貨方,上個月增值稅專用發(fā)票已抵扣,這個月要退貨,我們申請了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對方,對方說要走流程,紅字發(fā)票沒有給我們,現(xiàn)在增值稅納稅申報表比對不通過,要進項稅轉出,這個分錄怎么做?
公司在成為一般納稅人之前取得的專票用于了抵扣,現(xiàn)在要進項稅額轉出,怎么做分錄,怎樣填寫申報表?
稅局打電話說上游企業(yè)去年開給我們的有張進項發(fā)票有問題,要我們更正今年三月的申報表做進項稅額轉出,填了附表二的進項稅額轉出欄的異常憑證轉出進項稅額和其他應做進項稅額轉出的情形,都提示申報失敗,應該填哪里呢?
老師,現(xiàn)金流量表對應的資產表和利潤表有啥邏輯關系呢,我做完前兩個表,不會流量表了,
老師您好,請問公司采購貨款預付30%,剩余70%與供應商公司的銀行機構貸款,每次還款時相當于還貸款和貨款,請問賬務怎么處理
開票為什么提示這個?
老師是不是相當于開辦期間的采購物資和辦公費我都要攤銷啊
收入會計是做那些方面的賬務處理
老師請問下收到個稅手續(xù)費退還,入哪個科目比較合適
不懂答案中求不含股利的股價為什么要除以12%
更正去年一季度到四季度的增值稅報表,可以嗎?會處罰嗎?
母公司轉讓土地給全資子公司 屬于契稅免征,土地證辦完后,后期辦理工程規(guī)劃許可證的時候交城市配套設施費 需要交契稅嗎
老師我們比如總部是深圳,然后呢異地上海有幾家公司其實呢公司也是深圳總部名下分公司命名成立的,然后呢這個店鋪費用按照企業(yè)所得稅是都歸屬深圳總部,但是我們社保這塊偷懶了由上海子公司總部繳納的,然后呢我們深圳這邊入賬還是把社保費用這塊都入賬里面了,是深圳下面分公司但是社保工資是在上海子公司發(fā)放的,店鋪租金那些費用也是歸屬于深圳總部(深圳總部分公司嗎然后深圳總部就是和上海子公司掛了往來,這塊費用內部沒有結算也沒有互相開票,算合理嗎,社保已經改變不了,對于內部結算這塊,我們還可以怎么合理規(guī)劃,上海子公司開給深圳總部代繳社保發(fā)票嗎?
你是說勾選認證的時候選擇不抵扣?
同學你好,是這樣 的
你說的這樣,是不是要先勾選以后再在確認的時候選擇不抵扣啊?
同學你好,是的,是這樣的;
按我說的怎么做? 進項稅額轉出怎么做分錄?我們開出去免稅票,問了稅局,對應的成本票,人家給我們開了專票,進項稅不得抵扣。 報稅是在增值稅納稅申報表表二 填在第14行其中:免稅項目用嗎?
同學你好 進項轉出先要做進項 借,主營業(yè)務成本等 借,應交稅費一應增一進項 貸,銀行存款等 再轉出 借,主營業(yè)務成本 貸,應交稅費一應增一進項轉出 附表二不填免稅項目;附表二不是進項么
你看進項稅額轉出填在哪一行合適?
同學你好,填第十四行免稅項目這行;