你好,當時的分錄怎么做的?借管理費用應交稅費、應交增值稅貸銀行存款嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄?我們開出去免稅票,問了稅局,對應的成本票,人家給我們開了專票,進項稅不得抵扣。 報稅是在增值稅納稅申報表表二 填在第14行其中:免稅項目用嗎?
我們是一般納稅人,10月份抵入賬抵扣了增值稅專用發(fā)票?,F(xiàn)在報表做了進項稅額轉(zhuǎn)出。分錄要怎么做?
請教老師,一般納稅人公司,買煙酒開專票,申報增值稅附表二填了進項稅額轉(zhuǎn)出這一欄,現(xiàn)在賬上怎么做分錄?
一般納稅人簡易征收項目,買材料收到專票,這張專票認證抵扣后在申報表里做了進項稅額轉(zhuǎn)出,請問怎么做分錄
老師好,之前餐飲發(fā)票開成增值稅發(fā)票,現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,那么,做賬分錄怎么寫?申報表里怎么填寫?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
當時做的是借原材料
借原材料貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快。