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老師,請(qǐng)問一般納稅人17年購買的二手貨車,3萬有正規(guī)發(fā)票,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)按10年計(jì)提折舊,凈殘值為1500元,19年年初就出售了5000元,沒發(fā)票,請(qǐng)問固定資產(chǎn)清理分錄怎么寫?當(dāng)時(shí)是代理公司做賬。

2020-11-30 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-30 10:04

你好 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 變賣取得收入 :借 銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益科目去。

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你好 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 變賣取得收入 :借 銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益科目去。
2020-11-30
您好,正確操作是紅字沖回對(duì)計(jì)提折舊,按10萬元做固定資產(chǎn)清理+增值稅,差額結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益
2022-01-15
這個(gè)最好還是別做,做了容易被查
2024-05-07
分錄 沖 1 月分錄:借固定資產(chǎn) -100000,貸銀行存款等 -100000。 按專票入賬:借固定資產(chǎn)約 88495.58,應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)11504.42 ,貸銀行存款等 100000。 調(diào)累計(jì)折舊:借累計(jì)折舊(多提數(shù)),貸管理費(fèi)用等(多提數(shù))。 折舊表 改原值為 88495.58 元,調(diào) 1 - 3 月累計(jì)折舊,后續(xù)按新原值計(jì)提。
2025-05-13
您好,是可以變更的,那您可以與專管員溝通,能否在以前年度計(jì)入費(fèi)用。
2021-01-23
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