你好,開票的時候已經(jīng)交了個稅的話,就不用代扣代繳了
老師,我公司接受一個個人給我們公司進行的協(xié)檢服務(wù),合同總價10萬。我們是小規(guī)模公司,請問這個個人給我們開票的話,是按勞務(wù)報酬在稅務(wù)局代開發(fā)票交稅,請問10萬都要按40%交稅了,我能讓他分次開票交稅嗎?是不是就能按20%那個稅率交了?
老師好!我們是小規(guī)模,個人在外地稅務(wù)局給我們代開了檢測費,他在外地交了增值稅及附稅,所得稅,個稅千分之4,我們還用給他報個稅嗎?或勞務(wù)報酬個稅嗎?
老師,我們勞務(wù)外包,收到了包工頭在稅務(wù)局代開的發(fā)票,增值稅和附加稅他都已經(jīng)交了,那么我們還需要給代扣個人所得稅嗎?我付出去的這筆款應(yīng)如何做賬,算不算是我們的成本呢
老師,我們公司請人跑外業(yè),對方是個人,他在稅務(wù)局代開了一張發(fā)票,上了千分之8的個稅,有個稅完稅證明的,這種情況我們公司在支付錢給對方時還需要給他申報個稅嗎?
老師,請問個人給我們開了張運輸費發(fā)票,我們要幫他代扣代繳個稅,是在個稅系統(tǒng)勞務(wù)報酬模塊報嗎?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
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好的謝謝老師
你好,應(yīng)該的,不用客氣