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老師,我9月暫估成本200萬(wàn),這個(gè)月這個(gè)項(xiàng)目一共開(kāi)工程款發(fā)票21萬(wàn),一共有成本發(fā)票220萬(wàn),這220萬(wàn)的成本做完之后,我可以沖暫估200萬(wàn)嗎?然后轉(zhuǎn)成本是220-200的余額,對(duì)嗎?

2020-11-27 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-27 09:46

您好 轉(zhuǎn)成本是220-200的余額,對(duì)的

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快賬用戶2982 追問(wèn) 2020-11-27 09:51

老師,我公司有幾個(gè)項(xiàng)目,有的是簡(jiǎn)易計(jì)稅,有的是一般計(jì)稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅實(shí)行差額計(jì)稅,我差額的是勞務(wù)費(fèi),我為了平衡增值稅稅負(fù),人為的把差額調(diào)小了,但是成本都入了,簡(jiǎn)易計(jì)稅也做的借方,就是和附表三的金額對(duì)不起來(lái),怎么辦

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齊紅老師 解答 2020-11-27 10:06

那您賬上的分包跟申報(bào)的不一致?

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快賬用戶2982 追問(wèn) 2020-11-27 10:10

假如我賬上分包的金額是300萬(wàn),如果我都差額掉的話,增值稅稅負(fù)會(huì)達(dá)不到,所以申報(bào)表附表三的差額合計(jì)數(shù)我就填的少一點(diǎn)。

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齊紅老師 解答 2020-11-27 10:12

那您賬上要跟申報(bào)一致的 賬上分包的金額就少體現(xiàn)

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快賬用戶2982 追問(wèn) 2020-11-27 10:15

老師,如果勞務(wù)費(fèi)多的話,我就全部入成本,把簡(jiǎn)易計(jì)稅那部分也計(jì)入成本吧,不價(jià)稅分離了,可以嗎?我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅,收的發(fā)票都是普票

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齊紅老師 解答 2020-11-27 10:15

為了控制稅負(fù)率 可以的

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快賬用戶2982 追問(wèn) 2020-11-27 10:18

老師,還是上面的暫估問(wèn)題,這個(gè)月如果這個(gè)項(xiàng)目沒(méi)開(kāi)工程款發(fā)票,入賬200萬(wàn)沖上月暫估成本,這樣也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?因?yàn)楸驹伦龅某杀竞蜕蟼€(gè)月的暫估抵消了,是這樣嗎?這個(gè)月只是做成本,不用結(jié)轉(zhuǎn)了,對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-27 10:36

麻煩您別催好嗎 謝謝 臨時(shí)有點(diǎn)事離開(kāi)了下 是的 沒(méi)有收入的月份不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶2982 追問(wèn) 2020-11-27 11:04

老師,個(gè)人能代開(kāi)專票嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-27 11:24

個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn) 出售不動(dòng)產(chǎn)可以開(kāi)具專票

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快賬用戶2982 追問(wèn) 2020-11-27 11:26

開(kāi)了專票個(gè)人不交稅,對(duì)方卻可以抵扣,這不是漏稅了嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-27 11:49

開(kāi)了專票個(gè)人要交稅的啊 誰(shuí)說(shuō)的不交稅?

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