您好 轉(zhuǎn)成本是220-200的余額,對(duì)的
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估需要把進(jìn)項(xiàng)稅踢出來(lái)嗎?我看之前人做的暫估沒(méi)有踢稅,這個(gè)暫估的時(shí)候暫估了30萬(wàn),掛了暫估應(yīng)付30萬(wàn),后面開(kāi)票了,我沖回成本30萬(wàn),又按不含稅入的成本,這樣可以嗎?正常暫估成本,要怎么做,一般都是掛賬的
老師,我9月暫估成本200萬(wàn),這個(gè)月這個(gè)項(xiàng)目一共開(kāi)工程款發(fā)票21萬(wàn),一共有成本發(fā)票220萬(wàn),這220萬(wàn)的成本做完之后,我可以沖暫估200萬(wàn)嗎?然后轉(zhuǎn)成本是220-200的余額,對(duì)嗎?
老師你好,我去年12月份暫估了成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款200萬(wàn),今年4月份收到了發(fā)票,實(shí)際收到票是220萬(wàn),我把去年的紅沖了,做了這個(gè)實(shí)際金額,那有差額的那部分怎么入賬?
我之前暫估了,假設(shè)我之前暫估了300萬(wàn),就是上半年的時(shí)候,然后我現(xiàn)在就是說(shuō)進(jìn)來(lái)200萬(wàn)的成本發(fā)票,我是先。我就是說(shuō)現(xiàn)在進(jìn)來(lái)了兩兩百萬(wàn)的成本發(fā)票,我沖的時(shí)候,沖的時(shí)候我應(yīng)該怎么沖,我是比方說(shuō)我沖150也可以吧,我紅紅沖掉150,然后把這個(gè)這個(gè)。這個(gè)200萬(wàn)做進(jìn)去,然后反正充是充150,充150的成本,然后把現(xiàn)在拿到的200萬(wàn)重新做進(jìn)去就可以了吧。
老師,我想咨詢一下,公司三月份暫估成本100萬(wàn),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付款 暫估,那我5月份收到發(fā)票50萬(wàn),我這個(gè)50萬(wàn)的發(fā)票是放在3月份暫估成本的那張憑證后面還是放在收到發(fā)票沖暫估的憑證后面,沖暫估就直接借應(yīng)付款 貸應(yīng)付款暫對(duì)不,這個(gè)成本還是算第一季度的對(duì)么
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
老師,我公司有幾個(gè)項(xiàng)目,有的是簡(jiǎn)易計(jì)稅,有的是一般計(jì)稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅實(shí)行差額計(jì)稅,我差額的是勞務(wù)費(fèi),我為了平衡增值稅稅負(fù),人為的把差額調(diào)小了,但是成本都入了,簡(jiǎn)易計(jì)稅也做的借方,就是和附表三的金額對(duì)不起來(lái),怎么辦
那您賬上的分包跟申報(bào)的不一致?
假如我賬上分包的金額是300萬(wàn),如果我都差額掉的話,增值稅稅負(fù)會(huì)達(dá)不到,所以申報(bào)表附表三的差額合計(jì)數(shù)我就填的少一點(diǎn)。
那您賬上要跟申報(bào)一致的 賬上分包的金額就少體現(xiàn)
老師,如果勞務(wù)費(fèi)多的話,我就全部入成本,把簡(jiǎn)易計(jì)稅那部分也計(jì)入成本吧,不價(jià)稅分離了,可以嗎?我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅,收的發(fā)票都是普票
為了控制稅負(fù)率 可以的
老師,還是上面的暫估問(wèn)題,這個(gè)月如果這個(gè)項(xiàng)目沒(méi)開(kāi)工程款發(fā)票,入賬200萬(wàn)沖上月暫估成本,這樣也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?因?yàn)楸驹伦龅某杀竞蜕蟼€(gè)月的暫估抵消了,是這樣嗎?這個(gè)月只是做成本,不用結(jié)轉(zhuǎn)了,對(duì)嗎?
麻煩您別催好嗎 謝謝 臨時(shí)有點(diǎn)事離開(kāi)了下 是的 沒(méi)有收入的月份不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,個(gè)人能代開(kāi)專票嗎?
個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn) 出售不動(dòng)產(chǎn)可以開(kāi)具專票
開(kāi)了專票個(gè)人不交稅,對(duì)方卻可以抵扣,這不是漏稅了嗎
開(kāi)了專票個(gè)人要交稅的啊 誰(shuí)說(shuō)的不交稅?