您好,這種情況沒(méi)事,主要是成本票來(lái)的晚,最后匯算清繳的時(shí)候多退少補(bǔ)就行。
問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開(kāi)具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見(jiàn)到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額,增值稅未開(kāi)票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師,你好! 給同一公司的同一筆收入開(kāi)了2次專票,本來(lái)之前開(kāi)的一張票應(yīng)該收回來(lái)沖紅的,但是第二次開(kāi)具的時(shí)候,發(fā)票還沒(méi)有拿回來(lái),后來(lái)對(duì)方回復(fù)之前的票弄掉了,這種情況怎么處理呢? 我可以現(xiàn)在沒(méi)有拿到票的情況下,把第一張發(fā)票沖紅嗎?這樣會(huì)不會(huì)完成我這個(gè)月這個(gè)稅率是負(fù)數(shù),還要退稅呢?
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)一下,如果是小規(guī)模納稅人,工程公司,在8月的時(shí)候,收入一百多萬(wàn),但成本票因?yàn)殇N售方的發(fā)票還沒(méi)開(kāi)回來(lái),造成了8月份的利潤(rùn)偏高。但到了9月,收入只有二十多萬(wàn),但銷售方又把8月份的成本票在9月給我們開(kāi)回來(lái)了,造成9月的成本比收入還大,像這樣的情況,該如何入賬才對(duì)?
老師你好,我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人,在8月份的時(shí)候累計(jì)收入超過(guò)了500萬(wàn),在11月份的時(shí)候稅局那邊強(qiáng)制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時(shí)候公司沒(méi)有收到稅務(wù)通知書(shū),就沒(méi)有去變更,現(xiàn)在12月份稅局就打電話過(guò)來(lái)要趕緊變更,但是我們12月1號(hào)-8號(hào)都已經(jīng)開(kāi)了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬(wàn)的發(fā)票出去,合同也是前幾個(gè)月份的,現(xiàn)在稅局說(shuō)要把發(fā)票全部收回開(kāi)6%的發(fā)票,我就想說(shuō)合同都是1%的稅率規(guī)定了,這樣重新開(kāi)稅率就公司承擔(dān)了,并且這幾天開(kāi)票出去的款都已經(jīng)收到了,開(kāi)出去的票也很難收回來(lái),如果不收回來(lái)重新開(kāi),以后會(huì)不會(huì)有什么影響?
你好,我們上年度銷售牛只,收入應(yīng)為479400,對(duì)方截止上年度12月底向我們轉(zhuǎn)款30萬(wàn),故我12月份記賬的時(shí)候,分錄為 借 預(yù)收賬款30萬(wàn) 借 應(yīng)收賬款179400元 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入479400 。 同時(shí)在上年度12月份結(jié)轉(zhuǎn)了這批牛只的銷售成本。 本年一月份,對(duì)方又轉(zhuǎn)款10萬(wàn),截止目前還余79400元還未打款,但是同時(shí)我們3月份開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票,并開(kāi)具的是全部?jī)r(jià)款479400,請(qǐng)問(wèn),開(kāi)票的這筆業(yè)務(wù),該如何記賬呢?
企業(yè)所得稅實(shí)發(fā)工資只關(guān)聯(lián)了我個(gè)稅系統(tǒng)中的9月份工資,應(yīng)該是系統(tǒng)的問(wèn)題吧,如果忽略提示,可以嗎
老師,公司開(kāi)了一個(gè)國(guó)內(nèi)的1688 數(shù)據(jù)報(bào)送是平臺(tái)報(bào)送嗎 我們正常申報(bào)自己的稅務(wù)就可以
老師請(qǐng)問(wèn)第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅,職工薪酬該怎么填
個(gè)體戶是不是只要報(bào)個(gè)稅就可以了,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得
必要收益率與認(rèn)識(shí)到的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān),是什么意思呢?
老師,我歸還借款時(shí)開(kāi)的現(xiàn)金支票還有部分轉(zhuǎn)賬,我直接都入銀行,不經(jīng)過(guò)現(xiàn)金這科目可以嗎
在嗎 小規(guī)模企業(yè)上個(gè)月開(kāi)了一張專票 10月份紅沖了 那這個(gè)月報(bào)的增值稅要交稅 可以先不交增值稅 光交附加稅 然后等1月份申報(bào)的時(shí)候再交嗎 這樣的話可以把10月份要交的增值稅抵了嗎
個(gè)稅需要計(jì)提嗎?計(jì)提分錄是什么?
你好!請(qǐng)問(wèn)已交稅款累計(jì)數(shù),申報(bào)表上的數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)賬上的數(shù)據(jù)不一致,怎樣調(diào)?
老師,支付給第三方公司幫忙運(yùn)營(yíng)民宿的費(fèi)用,入賬銷售費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
如果一個(gè)月忽高,一個(gè)月忽低的話,每個(gè)季度上傳財(cái)務(wù)報(bào)表后,會(huì)不會(huì)成為被稅務(wù)局列為風(fēng)險(xiǎn)對(duì)象的?
這種情況最好還是成本票能夠及時(shí)取得,但是如果真實(shí)情況就是這樣問(wèn)題也不大。
好的,謝謝
沒(méi)事,別客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)。