不可以先不交增值稅只交附加稅,1 月申報也不能直接抵 10 月紅沖的稅。 本月需按紅沖后實際應納稅額申報,紅沖的稅額可抵本月應交增值稅,不夠抵的留到下期抵;附加稅按實際交的增值稅算,增值稅不交則附加稅也不用交。
老師你好,小規(guī)模公司的話呢,8月份開的增值稅專用發(fā)票,那我是等10月份的時候申報報表的時候才去去交費嗎?專票發(fā)票要交費嗎?
老師,建安勞務公司,小規(guī)模性質,9月份開的增值稅發(fā)票,10月份送給對方公司,對方不要,只要普票,在10月紅沖,再開普票。問題是已經產生了增值稅及附加稅,必須申報,那10月份我們能把交的稅金再要回來嗎?
你好老師,想問一下,小規(guī)模納稅人,8月份開了兩張專票,這個稅金我是怎么時候交,還是等10月份申請7.8.9月份的增值稅的時候,申報了再交
小規(guī)模納稅人當年2月開的數(shù)電發(fā)票,4月份做紅沖,在季度申報交稅前,申報增值稅時可以不交這部分增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人當年2月開的數(shù)電發(fā)票,4月份做紅沖,在1季度申報交稅前,申報增值稅時可以不交這部分增值稅嗎?
印花稅的信息采集在電子稅務局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬以上,弄個代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務費,但是收款訂單都在我們公司,這種稅務局會認嗎?淘寶上的稅務申報收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請教下: 科目余額表中“應付職工薪酬”一級科目累計借方余額,和貸方余額,有差額,這個應該怎么核對? 我理解的: 累計借方為:實際為員工支付的 累計貸方為:每個月計提數(shù) 不太明白差額部分應該怎么核對?
公司給員工發(fā)結婚福利,實物福利和現(xiàn)金福利都要交個稅嘛,怎么做比較適合呢?說實物福利要交個稅的,要是集體買的,這怎么交個稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費發(fā)票是開老板個人的,還是開個體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會計分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預繳申報表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
一般納稅人也要指個人經營所得嗎?
這個是小規(guī)模企業(yè)
一個季度報一次增值稅 但是我看小紅書有這樣的做法 就是實在是不交增值稅 然后等下一個季度申報的時候 抵減
只要是同一個季度內就可以抵減 但是跨季度了沒辦法哦
行吧 明白了
不能光看小紅書,他們說的不一定對哦
行 那為什么一般納稅人如果進項不夠抵了 可以下個月先不交增值稅 先交附加稅 然后等下個月進項來了 再交增值稅呢
這又是誰說的?這個說法不對
主要是我們真的這樣干了 而且都干成功了
所以感覺稅務局很多地方都有漏洞 不好說這樣合不合規(guī)
等發(fā)現(xiàn)了可能會被查