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你好,我們上年度銷售牛只,收入應(yīng)為479400,對(duì)方截止上年度12月底向我們轉(zhuǎn)款30萬(wàn),故我12月份記賬的時(shí)候,分錄為 借 預(yù)收賬款30萬(wàn) 借 應(yīng)收賬款179400元 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入479400 。 同時(shí)在上年度12月份結(jié)轉(zhuǎn)了這批牛只的銷售成本。 本年一月份,對(duì)方又轉(zhuǎn)款10萬(wàn),截止目前還余79400元還未打款,但是同時(shí)我們3月份開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票,并開(kāi)具的是全部?jī)r(jià)款479400,請(qǐng)問(wèn),開(kāi)票的這筆業(yè)務(wù),該如何記賬呢?

2022-03-22 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-22 11:37

同學(xué)你好這個(gè)直接做收入就可以

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快賬用戶5221 追問(wèn) 2022-03-22 11:50

那收入就重復(fù)入賬了啊,全款479400在去年12月底已經(jīng)全部計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,并且已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)了成本

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齊紅老師 解答 2022-03-22 11:55

未開(kāi)票收入需要紅沖

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快賬用戶5221 追問(wèn) 2022-03-22 11:59

所以是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——未開(kāi)票收入,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——開(kāi)票收入嗎?我這樣計(jì)的時(shí)候,顯示未開(kāi)票收入這里成負(fù)數(shù)了

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齊紅老師 解答 2022-03-22 12:05

同學(xué)你好 未開(kāi)票收入是需要負(fù)數(shù)紅沖的

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快賬用戶5221 追問(wèn) 2022-03-22 12:06

所以未開(kāi)票收入還是在借方,只是輸入負(fù)數(shù)是吧?

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齊紅老師 解答 2022-03-22 12:09

同學(xué)你好 是貸方負(fù)數(shù)的哦

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快賬用戶5221 追問(wèn) 2022-03-22 12:32

那開(kāi)票收入計(jì)借方嗎?計(jì)借方代表減少,可實(shí)際上開(kāi)票收入是增加了啊

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齊紅老師 解答 2022-03-22 12:34

收入在借方是沖減了 在貸方才是增加

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快賬用戶5221 追問(wèn) 2022-03-22 12:41

可以麻煩寫(xiě)一下分錄嗎?謝謝。

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齊紅老師 解答 2022-03-22 12:55

借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù)

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快賬用戶5221 追問(wèn) 2022-03-22 12:58

應(yīng)收179400在上年度12月底已經(jīng)全部掛賬,如今,收到多少就下多少應(yīng)收就行,不用再掛應(yīng)收了

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齊紅老師 解答 2022-03-22 12:58

是的 這樣就可以的

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快賬用戶5221 追問(wèn) 2022-03-22 13:01

可是這筆為什么要借應(yīng)收負(fù)數(shù)呢?應(yīng)收在收到余款的時(shí)候直接下賬就行了???還有就是,這個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)是什么意思?。夸N項(xiàng)稅嗎?我們是免稅的

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齊紅老師 解答 2022-03-22 13:04

因?yàn)槟悴皇菦_減未開(kāi)票收入嗎

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同學(xué)你好這個(gè)直接做收入就可以
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您是去年的。收入和成本分錄都沒(méi)做嗎?
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你好,當(dāng)期轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,補(bǔ)計(jì)提城建稅
2021-04-17
你好,分錄如下: 借:應(yīng)收賬款254.25貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入225 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅29.25借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200 庫(kù)存商呂200
2022-05-19
你好,題目要求做什么?
2023-11-10
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