是的,我們正常申報(bào)自己的稅務(wù)就可以
請(qǐng)問(wèn)老師,公司有人員離職,我在自然人電子稅務(wù)局,將該人員狀態(tài)改為”非正?!?,然后”報(bào)送“,最后按照正常的申報(bào),是不是就可以了?
老師!我新接手一家小公司的賬,原來(lái)個(gè)稅是代理公司在做,我這進(jìn)自然人電子稅務(wù)局沒(méi)有原來(lái)的申報(bào)數(shù)據(jù),我不倒原數(shù)據(jù),這個(gè)月正常申報(bào)可以嗎?以前也只申報(bào)了法人一個(gè)人的工資
老師我是財(cái)務(wù)的辦稅人員公司正常給我發(fā)工資申報(bào)個(gè)稅,然后又自己成立了公司做了法人,這樣我自己的公司怎么申報(bào)個(gè)稅呢?這種情況下我做了自己公司的法人可以嗎
老師你好請(qǐng)問(wèn)我公司開(kāi)勞務(wù)票,自己發(fā)工資,這個(gè)工資申報(bào)個(gè)稅可以在工資薪金申報(bào)嗎,就是跟我們公司正常員工一樣申報(bào)嗎,他們簽的臨時(shí)工合同,然后還簽了不買(mǎi)社保的合同,這樣可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),先報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表再申報(bào)企業(yè)所得稅。我報(bào)送了報(bào)表然后申報(bào)企業(yè)所得稅看和我自己算的是否一致,如果不一致我就先不申報(bào),那我之前報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表可以更改或者撤銷(xiāo)嗎?
老師你好,單位發(fā)放的取暖費(fèi)并入到當(dāng)月工資薪金一次扣除個(gè)稅,還是可以分?jǐn)偟?個(gè)月的供暖期,謝謝
老師,這個(gè)公司拿過(guò)來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表今年就是沒(méi)數(shù),為啥以后申報(bào)的企業(yè)稅都是資產(chǎn)總額有10.24萬(wàn)呢,那我接下來(lái)應(yīng)該咋弄呢
員工出差開(kāi)具電子火車(chē)發(fā)票找公司報(bào)銷(xiāo),發(fā)票抬頭是寫(xiě)企業(yè)還是個(gè)人
公司減資從800萬(wàn)減到300萬(wàn)未實(shí)繳能減少資產(chǎn)么,報(bào)表左右兩邊都什么減少了
貨代開(kāi)給我們的運(yùn)費(fèi)清單中有代理(出口)環(huán)保服務(wù)費(fèi) ,這個(gè)服務(wù)費(fèi)應(yīng)該是發(fā)貨人承擔(dān)還是收貨人承擔(dān)
老師,7-8月未開(kāi)票收入,前會(huì)計(jì)沒(méi)有申報(bào),也沒(méi)有明細(xì),我做9月的明細(xì)清單,7-8月暫估個(gè)清單入賬可以嗎,也不紅沖了,如果要都統(tǒng)計(jì)工作量就增加了,加班不高興
如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,詳細(xì)點(diǎn)的,摘要。借方貸方,金額
更正之前的個(gè)稅申報(bào),3月份有幾個(gè)人離職了,四月份申報(bào)時(shí)直接把離職的人刪除了,沒(méi)有帶0申報(bào),累計(jì)收入不對(duì),需要一直把離職的人零申報(bào)嗎?
有個(gè)客戶,他公司一直未開(kāi)票,款項(xiàng)都是走私人的,沒(méi)有走公戶,進(jìn)項(xiàng)票只有兩萬(wàn)多,他想申報(bào)無(wú)票收入要怎么報(bào)合適呢
老師,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅期末余額為負(fù)數(shù)是還有留底嗎?
還有一個(gè)蝦皮的平臺(tái) 給我們只有形式發(fā)票 包含了物流費(fèi)等費(fèi)用 這樣我們可以直接做成本抵稅嗎
可以直接做成本抵稅
老師 怎么可以查到平臺(tái)報(bào)送我們的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)呢
我們查詢(xún)不到平臺(tái)報(bào)送數(shù)據(jù)
這樣就核對(duì)不了 謝謝老師
好的,祝你工作順利!