你去看是不是都沒有確認(rèn)收入實際又銷售了,需要轉(zhuǎn)收入才可以

請問,怎么把往來給銷了呢?我們公司掛有很多應(yīng)收賬款,但是那些錢已經(jīng)收到了,之前的會計還留在賬上的。我要怎樣才能把他們銷了呢
老師,請問怎么將預(yù)收賬款給銷了呢,上一個會計不知道咋做的帳,留有很多預(yù)收賬款
老師4s店已付廠家車款 發(fā)票未收,會計分錄借預(yù)付賬款貸銀行存款,到了一些車,借庫存商品 貸預(yù)付賬款—暫估預(yù)付賬款 收到發(fā)票做借 預(yù)付賬款—暫估預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費貸預(yù)付賬款,這樣做可以嗎 都是發(fā)票未收的情況,還有公司將商品車轉(zhuǎn)為試駕車的會計分錄我還是不知道咋做
老師您好,有個很復(fù)雜的問題,建筑業(yè)前期會計做賬應(yīng)交稅費負(fù)了2萬多,然后預(yù)收賬款還有100多萬沒轉(zhuǎn)收入,也不知道這100萬多有沒有開票,請問這個要怎么處理?
老師,您好,請問下我在做賬系統(tǒng)上,預(yù)收賬款科目,多設(shè)置了一個“預(yù)收賬款01,這里要怎么沖回原來預(yù)收賬款的余額呢?因為那個模板不能一次導(dǎo)入多張銷項發(fā)票,只能多設(shè)置一個科目去導(dǎo)。但現(xiàn)在收入就收不掉預(yù)收賬款科目里的金額了。
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,要不就退回款項借預(yù)收 貸銀行