你好!錢收到了,收到哪兒去了呢
老師請問我們公司打算注銷了 但是有些往來賬務,賬務就是有些我們開票了但是沒有收到錢 還有就是收到錢了但是沒有開票 還有就是供應商多開的票錢沒有付完那種請問我該怎么處理呢 稅務局一般會怎么處理呢 請問
請問,怎么把往來給銷了呢?我們公司掛有很多應收賬款,但是那些錢已經(jīng)收到了,之前的會計還留在賬上的。我要怎樣才能把他們銷了呢
老師 我問一下 我們公司的應付賬款上掛了a公司 但是現(xiàn)在a公司已經(jīng)被吊銷營業(yè)執(zhí)照了 那怎么處理 才可以把應付賬款消除呢?是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
科目余額表上面嗎掛賬就掛了應收賬款,這些應收賬款呢,是掛著借方有余額的,就比如說我未收回來的錢,但今天跟老板核對呢,因為之前我們家的帳是在代理代理會計做的,然后現(xiàn)在我們自己收回來做,那就跟老板核對呢,他就說這些錢早就已經(jīng)收回來了,那么我這個賬是不連續(xù)的,我從他們那邊倒過來的話,只能導到2020年的,前期他們可能是線下的,我這邊也沒有底,我現(xiàn)在要把這些應收賬款沖銷掉怎么沖銷呢?
老師,請教你一下,我們公司轉(zhuǎn)給中介公司一筆3千萬的借款,以前的會計也不懂,那個中介公司直接把錢轉(zhuǎn)出去了,什么東西也沒有,也沒有轉(zhuǎn)回來,目前那個中介公司已經(jīng)注銷了,但是我們公司賬上還有3千萬的其他應收款掛在賬上,這個怎么做啊
老師您好,麻煩問一下我公司的長投以原入股價轉(zhuǎn)讓給自然人股東,這樣分錄應該怎么做
老師開增值稅發(fā)票過賬計入什么科目?
老師,我們酒店裝修了910萬,也支付了910萬,對方只給我們開450萬發(fā)票,剩下的沒有能力開了,我們起訴對方敗訴,對方已經(jīng)沒有能力開了,我們可以正常入賬做攤銷稅前扣除嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,供應商給我們送水產(chǎn),可以開普票嗎
老師好,我單位銷售空調(diào),合同簽的價款是含安裝費,但是開票時,設(shè)備是設(shè)備,安轉(zhuǎn)是安裝,可以嗎
老師 工費經(jīng)費是按照工資總額的2%比例繳納,那這個工資總額 是指去年全年的應發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù),怎么區(qū)數(shù)字的(工資總額)
老師,承兌匯票可以出借嗎?比如借匯票,還現(xiàn)金
建筑公司機械費用一級科目是啥
請問25年匯算清繳前收到25年的發(fā)票,說給24年抵匯算所得稅用,我現(xiàn)在要怎么做賬呢?
董孝斌老師,您那天給我分析,說掛靠項目個人所得稅常用核定征收,算法是開票金額除以 1.09(換算成不含增值稅收入)再乘以核定征收率,咱說的 0.6% 就是當?shù)睾硕ǖ谋壤@符合規(guī)定,各地這類征收率多在 0.4% 到 1.5% 之間。 這個是有相關(guān)稅務文件的嗎?
轉(zhuǎn)給老板私人賬戶的
你好!那你們應該借其他應收款——老板 貸應收賬款。
其實公司賬上還欠有老板的錢,我可以借:其他應付 貸應收嗎
你好!可以的。這個按實際來就好。
老師,應收賬款的貸方等于預收賬款的借方嗎,為什么呢,怎么來的呢
你好!應收賬款的貸方表示多收的金額
預收不是負債類科目嘛,那多收了應該負債增加亞,應該是預收賬款的貸方呀,為啥是預收賬款的借方呢
你好!對,不好意思,是我弄錯了,是預收的貸方。不是借方