你好 ; 可以的。 可以這樣來掛的 ; 借固定資產(chǎn) -? ?試駕車 貸庫存商品 -商品車?
老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價入庫,借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:預(yù)付賬款
公司預(yù)付了兩個月的房租未收到票,可以在這個月暫估這兩個月的費用嗎?付款時分錄:借預(yù)付賬款,貸銀行存款。然后再做個分錄:借管理費用-暫估款 貸:預(yù)付賬款這樣可以嗎
老師,小規(guī)模納稅人,先預(yù)付了賣家賬款我是做:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 后面收到貨,但未收到發(fā)票我是做:借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款一暫估款,這樣做對不對嗎
老師4s店已付廠家車款 發(fā)票未收,會計分錄借預(yù)付賬款貸銀行存款,到了一些車,借庫存商品 貸預(yù)付賬款—暫估預(yù)付賬款 收到發(fā)票做借 預(yù)付賬款—暫估預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費貸預(yù)付賬款,這樣做可以嗎 都是發(fā)票未收的情況,還有公司將商品車轉(zhuǎn)為試駕車的會計分錄我還是不知道咋做
老師,公司5月份暫估入庫一批商品,借庫存商品,貸應(yīng)付帳款,已付款未收發(fā)票,借預(yù)付賬款,貸庫存現(xiàn)金,已經(jīng)銷售了,年底收到發(fā)票,該怎么做分錄呢
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
這個都是發(fā)票未收到的情況
你好 ;? ?按照你寫的來掛 ;你寫還是很清楚了 。? 公司將商品車轉(zhuǎn)為試駕車的分錄 :????借固定資產(chǎn) -? ?試駕車 貸庫存商品 -商品車?
那我?guī)齑嫔唐肥翘顚嶋H支付給廠家的價格,還是不含可抵扣進項稅額的價格
你好 ;? 是的。? 自用的話不? 考慮進項稅的。? 按 不含稅成本單價 。 你庫存商品? 之前沒有專票嗎?
廠家還沒寄過來,向這個我們公司開給自己的機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票不能抵扣的吧
新能源汽車是免收購置稅的那我們銷售汽車還是要交銷項稅的吧
你好 ;? ? ?是的。這是不能抵扣的;? ? ?是的。 要繳納增值稅 和附加稅。 印花稅和企業(yè)所得稅的??
廠家開給我們的進項票抵扣銷項票這個是沒有問題的吧,自用的也要交銷項稅嗎
你好; 是的。自用的話 直接計入固定資產(chǎn)去。 你變賣或者處置才會涉及銷項稅?
上個星期銷售一臺汽車,因為我們的營銷模式不一樣,客戶交定金是交廠家賬戶,客戶貸款購車我們先貼息給客戶,后廠家返回,借 銀行存款 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費我這會計分錄正確嗎,我把定金和貼息都放在應(yīng)收賬款里面了
你好 ;? 可以的。 先這樣掛? 報稅處理? ?
那我就不需要在添加定金和貼息的記賬憑證了吧
你好;? 是的。 就不做這些了
計提、折舊 、結(jié)轉(zhuǎn)這些都是要自己收工錄入記賬憑證嗎,金蝶標準版不會自動生成嗎
你好; 你 金蝶可以自動生成的。? 你如果系統(tǒng)生成不了 就選擇手動錄入憑證? ?
老師還有最后一個問題就是客戶交的定金是交到廠家賬戶,后期和廠家對賬,不到公司賬戶,里面的錢轉(zhuǎn)不出來,只能作為拷車款拷車,那我還要掛帳嗎,要是掛的話,怎么掛呢,
你好 ;? ?意思這個款是 客戶付款給廠家。但是這個廠家以后你去拿車的時候可以抵減的。 那你就得掛賬的;? 借 應(yīng)付賬款 -某廠家 貸 預(yù)收賬款 -? 某客戶?
那我上面的銷售汽車的應(yīng)收賬款里面包括了定金的部分有影響嗎,下次要是繼續(xù)銷售汽車我這個會計分錄應(yīng)該怎么做呢,
?你好 ;? ?如果你掛了上面的分錄的話。? 那你就做 :借預(yù)收賬款-某客戶貸應(yīng)收賬款 - 某客戶??