你好 你多計提了直接做:??借管理費用-3000,貸應付職工薪酬-3000 這樣就可以的?
9月份,我計提工資的時候,多計提了,季報(資產負債表上的應付職工薪酬,以及利潤表)都在稅務局申報過了,請問10月份我可以,我可以沖掉7000的嗎?比如借:其他應付款-劉某7000,貸:管理費用-管理人員職工薪酬-工資嗎? 如果可以請問貸:管理費用-管理人員職工薪酬-工資是借方寫負數(shù)7000,還是貸方7000.
工資計提多了,比個稅系統(tǒng)多了幾千元,要怎么弄?直接做沖銷嗎?反方向計提嗎?借管理費用-3000,貸應付職工薪酬-3000,可以嗎
老師?請問,我上個月計提工資多計提了3000元錢,這個月實發(fā)的沒有那么多,上月計提時借管理費用~工資 貸應付職工薪酬~工資,請問多計提的這3000元要怎么進行賬務處理
假如個稅多計提了50元,下月補; 借:應付職工薪酬-工資 50 貸:應交稅款應交增值稅 50 借:管理費用-工資 50, 貸:應付職工薪酬-工資 50 可以嗎
計提工資 4月 借管理費用-員工工資 309541.88 貸應付職工薪酬-應付職工工資 309,541.88 多計提了個稅手續(xù)費1055.07 發(fā)工資的時候一起發(fā)的 借 應付職工薪酬 309541.88 應付職工薪酬-1055.07 貸 銀行存款287249.13 社保和公積金和個稅21237.68 老師這個分錄是不是代表把1055.07多計提的沖回來了,這樣做對嗎
你好,老師,關于在公司兼職的人員,發(fā)工資是走現(xiàn)金好還是要走公賬?走公賬是不是也要申報個稅?
我是一家旅游公司,我公司景區(qū)幫其他企業(yè)打廣告,這個廣告收入怎么賬務處理,謝謝!
老師,我要把其他應付款的賬戶,在應付賬款里設同樣的供應商名稱,從其他應付款調到應付賬款應該怎么做賬,摘要應該怎么寫呢
老師,請問做貿易的話,簽定了采購合同,貨物不回本廠,由對方發(fā)貨,是不是我這邊簽訂了銷售合同之后,我這邊要開發(fā)票的話,必須要讓對方提供發(fā)貨清單我這邊才能開票
老師,我想問下,公司沒有注冊地址怎么辦
你好老師,北京餐飲申請農產品免稅抵扣,應該怎么操作
請問一般納稅人計提公費經費是一個月提一次,還是季度提一次?
老師好,我想問下企業(yè)用幾級殘疾可以免企業(yè)殘保金?
老師我想問一下,我們有3個公司,在其中一個公司交社保,沒簽合同,在簽合同的公司發(fā)工資的,在其他兩個公司也發(fā)工資的,在簽合同的公司和交社保的公司交個稅的,現(xiàn)在當事人在這兩個交個稅的公司投訴我們,說一個公司沒簽合同帶他報個稅說從未任職該公司,S局要求我們提供合同和花名冊,另一個公司簽合同的公司說報的收入不符,到S局投訴我們,現(xiàn)在我應該怎么處理,s局現(xiàn)在要求這兩個公司提供合同,流水,花名冊,我現(xiàn)在怎么處理,謝謝老師
半路接回來公司,錄入初始數(shù)據(jù)顯示已經平衡了,領導說利潤表和財務表數(shù)據(jù)有誤,麻煩幫忙看一下哪里對不上