同學(xué)你好 如果是追問的話需要前面帶上老師名字,不然不知道問的哪位老師,老師們不好接手
老師,假定餐飲店每個月收入和成本費(fèi)用做得都沒問題,賬面上顯示有利潤,股東們想每個月都能將賬面上的利潤都分掉。理論上是沒問題的,但是實(shí)際上會越來越?jīng)]錢分,這是為什么?我之前請教一個老師,他說可能是經(jīng)營資產(chǎn)占用資金,后來我想問他能具體解釋一下這句話嗎,就沒有回我了,但我現(xiàn)在有點(diǎn)急,想知道原因,求解答,謝謝!
郭老師,上次問過您,小規(guī)模季報,免征增值稅和所得稅,農(nóng)業(yè)科技公司每月只開幾張免稅票,無其他真實(shí)業(yè)務(wù), 老師我按照您說的,我增加了點(diǎn)現(xiàn)金 借,現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款-某某 購買商品 老師因?yàn)槲覀兪寝r(nóng)業(yè)種植購買幼苗自己培育, 我想了想,借 消耗性生物資產(chǎn) 代 現(xiàn)金比較合適, 發(fā)生了一些農(nóng)業(yè)用的消毒液 我記到借生產(chǎn)成本 農(nóng)業(yè)機(jī)械 代 現(xiàn)金 月末結(jié)轉(zhuǎn)時候 消耗性生物資產(chǎn) 轉(zhuǎn)入到主營業(yè)務(wù)成本是嗎? 我把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到消耗性生物資產(chǎn)了,老師 您看下我虛做的這幾筆分錄哦沒問題吧 郭老師? 因?yàn)槲視航杩瞵F(xiàn)金做的多點(diǎn),我購買幼苗時候,一部分代 其他應(yīng)付款,一部分 現(xiàn)金 ,問題來了,最后,現(xiàn)金流量表中收到的,其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,這塊 是 哪個數(shù)據(jù)啊,郭老師,是不是,我這兩筆其他應(yīng)付款產(chǎn)生的,我不理解,我想先把,報表做成,和上個季度申報差不多數(shù)據(jù),后期慢慢真實(shí),起來,在調(diào)整可以嗎?老師?求仔細(xì)看看我的問題
老師還是早上問您的問題,就是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)成熟和未成熟,然后我現(xiàn)在賬上得生產(chǎn)成本金額為:5786010.82元,我上傳的照片是我按果樹分?jǐn)傔M(jìn)去的金額不知道對不對。麻煩你為我解答一下,謝謝!
老師,我們老師讓我們?nèi)ゾW(wǎng)上找資料描述出田螺其出生、成長、成熟、衰老、死亡等過程中涉及的會計(jì)核算對象和會計(jì)科目。(老師,我想強(qiáng)調(diào)一下不是寫會計(jì)分錄啊,就是介紹核算對象對象和會計(jì)科目,不是寫分錄,我原來的PPT就是寫分錄老師說不行!)。 我已經(jīng)在網(wǎng)上找好了資料,分錄也有。現(xiàn)在我需要的是您幫我把這兩份資料按照行業(yè)會計(jì)比較的內(nèi)容來穿插在一起介紹,但是老師別把分錄寫出來啊,因?yàn)槲覀兝蠋熓钦f介紹會計(jì)科目而不是寫分錄!! 可能有點(diǎn)麻煩,但老師有給到我需要的答案我會給老師送上五元心意的!真的謝謝老師!
老師,下午好!我司是做機(jī)器,現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機(jī)器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,我是小企業(yè) 對成本的核算不是很精準(zhǔn),每個月成本就是按倉庫盤點(diǎn)表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進(jìn)行計(jì)算成本結(jié)出報表的,現(xiàn)在問題來了,我自產(chǎn)自用機(jī)器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話,分錄:借固定資產(chǎn) 貸庫存商品,這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個庫存商品金額與我盤點(diǎn)表庫存商品的金額一致,這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢?盼復(fù)!有人建議做:借固定資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本(是此臺機(jī)器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因?yàn)槿胭~的固定資產(chǎn)360萬。如果直接做生產(chǎn)成本,這樣這個月生產(chǎn)成本就大的太可以怕
請問自產(chǎn)自銷合作社養(yǎng)殖鵝不要交印花稅吧要交水利基金嗎?
發(fā)票開的是咨詢費(fèi)專用發(fā)票,可以抵扣嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會是哪里出現(xiàn)問題了
老師,您好,我們公司借給別人錢,現(xiàn)在稅務(wù)說要把這些往來款視同銷售,然后確認(rèn)34萬利息收入,但是34萬是不含稅金額,另外還有6%的增值稅,我現(xiàn)在寫分錄,借:其他應(yīng)收款34萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入34 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額20400,那么借方差的20400記到哪里
我有一個賬,以前是收付實(shí)現(xiàn)制記賬,特別亂,現(xiàn)在我要用權(quán)責(zé)發(fā)生制給改一下,您說可以嗎?大概方向是什么?
老師我們是農(nóng)產(chǎn)品公司,很多免稅,供應(yīng)商給我們開進(jìn)來發(fā)票開,活雞稅率是1%,我們是一般納稅人,開出去是不是稅率是13%還是免稅的。開雞產(chǎn)品可以哈,不能開進(jìn)來活雞哈
老師,企業(yè)所得稅A105050工資薪金那里,張載和實(shí)際發(fā)生準(zhǔn)備填相同金額,那是填計(jì)提的還是實(shí)際發(fā)放的那?包含退休返聘的和年終獎嗎?
老師 個稅扣繳端 把24年的員工 集中申報在那個模塊
老師,給客戶開專票,他提供的開戶行信息就只有中國建設(shè)銀行,沒有后綴某某支行之類的能開出來嗎
總包是被掛靠方,分包是我們公司,今天遇到一個問題是,我們和總包簽了租賃合同,我們開給總包發(fā)票10萬元,然后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說,這個就是我們收到的錢,然后今天我們還開了一張收據(jù)10萬元開給總包,這個是啥意思? 我能這么理解嗎? 我們開出去10萬元發(fā)票出去,但其實(shí)這個是總包給我們墊付的錢,那既然是墊付,那也就是我們收到的錢,但是這個是我們分包開出去給總包的發(fā)票,這算什么墊付?
好的,老師,不好意思。我@了老師的
你這個問題上沒有,你重新帶上老師名字提問一下哈
好的,謝謝老師。或者老師您幫我回答一下也可以。
種植業(yè)的不是很了解,不好意思