同學(xué)你好 是人家把貨退給你們,你們扣了折舊費(fèi)?
老師好!我們公司有批退貨產(chǎn)生了折舊,這個(gè)折舊這部分怎么處理,應(yīng)該是借應(yīng)收賬款、貸其他業(yè)務(wù)收入,可是錢我們已經(jīng)扣下了。
老師,我們經(jīng)理說(shuō)質(zhì)檢部門的所有費(fèi)用入成本,你看可以這樣寫嗎?質(zhì)檢部門的工資應(yīng)該是借:生產(chǎn)成本-直接人工 貸:應(yīng)付職工薪酬 水電費(fèi),借:生產(chǎn)成本-水電費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 固定資產(chǎn)折舊:借生產(chǎn)成本-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 后期生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)對(duì)嗎
你好老師,我們公司發(fā)生一筆業(yè)務(wù)不知道怎么做分錄! 借,預(yù)付 貸,銀行 借,應(yīng)付 貸,預(yù)付!已已經(jīng)平賬了,客戶又退回貨,和貨款了,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢
你好 老師 我們公司主營(yíng)銷售環(huán)保磚 有部分廠房出租了 開了20萬(wàn)的發(fā)票 應(yīng)該計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?成本怎么入賬呢?按照房屋折舊嗎?房屋的折舊我平時(shí)是按照固定資產(chǎn)折舊自動(dòng)生成的 如果分開做,該怎么做呢/具體分錄怎么寫???
老師,我們是駕培行業(yè),有其他人(教練)掛靠在我們這里,這個(gè)教練個(gè)人出資買教練車,但這車開票確是開給我們公司的,這個(gè)車是入我們固定資產(chǎn) 這個(gè)賬務(wù)處理 公司收到教練錢:借 銀行 貨 其他應(yīng)付-A 購(gòu)入車 借 固定 貸 銀行 每月提折舊 借 其他應(yīng)付-A 貸 累計(jì)折舊 取消掛靠時(shí):借 其他應(yīng)付-A 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 是這樣嗎?
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營(yíng)業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說(shuō)是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購(gòu)數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
對(duì),當(dāng)時(shí)說(shuō)的是收了磨損費(fèi)。
那你們這樣做就行了 計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
我明白了,借其他業(yè)務(wù)收入、貸應(yīng)收賬款,謝謝老師,
借其他業(yè)務(wù)收入是沖減了收入
借貸方向弄反了
對(duì),反過(guò)來(lái)就對(duì)的哦
傻傻分不清楚,謝謝老師!
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝