可以 借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸銀行存款
老師,建筑業(yè)差額計(jì)稅,要符合什么條件才可以差額呢?我們是建筑總承包方,把勞務(wù)和輔材分包了
老師,我們是建筑總承包企業(yè),把勞務(wù)和輔材分包出去了,現(xiàn)在要撥工程款,我們要扣稅款,我們和開發(fā)公司簽的合同時(shí)一般計(jì)稅,和分包方簽的是簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們財(cái)務(wù)制度規(guī)定,這種情況下,要按照一般計(jì)稅來(lái)扣分包方的稅款,怎么扣稅老師
老師,我們是建筑總承包企業(yè),把勞務(wù)和輔材分包出去了,現(xiàn)在要撥工程款,我們要扣稅款,我們和開發(fā)公司簽的合同時(shí)一般計(jì)稅,和分包方簽的是簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們財(cái)務(wù)制度規(guī)定,這種情況下,要按照一般計(jì)稅來(lái)扣分包方的稅款,怎么扣稅老師
我們是建筑企業(yè),簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,現(xiàn)在疫情期間分包開了1%的普通發(fā)票給我們,請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)――簡(jiǎn)易計(jì)稅不平咋處理?申報(bào)時(shí)是(總包―分包)/1.03×0.03,可是分包款是1%稅點(diǎn),那做賬時(shí)差2個(gè)稅點(diǎn) 開銷售發(fā)票:貸方 應(yīng)交稅費(fèi)―簡(jiǎn)易計(jì)稅(3%稅點(diǎn)) 收到分包開票是:借方 應(yīng)交稅費(fèi)―簡(jiǎn)易計(jì)稅(1%稅點(diǎn)) 預(yù)交稅費(fèi):借方:應(yīng)交稅費(fèi)―簡(jiǎn)易計(jì)稅(按3%差額計(jì)稅) 最后應(yīng)交稅費(fèi)―簡(jiǎn)易計(jì)稅和申報(bào)數(shù)據(jù)有2%的差額
老師,我們是建筑總承包,把勞務(wù)和輔材分包了,可以差額計(jì)稅,那應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)科目,怎么余額再貸方呢?我同事說(shuō)應(yīng)該在借方才對(duì)
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實(shí)是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務(wù)要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報(bào),這樣要求合理嗎
手寫的第二種方法是對(duì)的嗎,第一期是否是第三期末第四期初
對(duì)方公司股東以個(gè)人名義付款到我公司公戶,可以給對(duì)方開具公司抬頭的普票嗎?
老師,請(qǐng)把律師事務(wù)所整套賬務(wù)處理發(fā)我下
行政單位專項(xiàng)資金被挪用借給個(gè)人,如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請(qǐng)問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請(qǐng),有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報(bào),發(fā)票提額會(huì)審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報(bào)工資顯示這個(gè),但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個(gè)呢
老師,請(qǐng)問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做???
老師,我出現(xiàn)在貸方是不是錯(cuò)了,可是卻是做完賬就在貸方了呀?
出現(xiàn)在哪一方不一定,你看一下你的簡(jiǎn)易計(jì)稅交了沒有,如果沒有交,那就應(yīng)該在代發(fā)。
老師,每個(gè)月分包方拿來(lái)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,因?yàn)檫@部分都是要差額掉的,但是我們主管說(shuō),要和申報(bào)表三對(duì)應(yīng)起來(lái),怎么對(duì)應(yīng)啊
你填寫了多少附表四不是有個(gè)本期扣除嗎
本期扣除的數(shù)就是差額的數(shù)吧,我賬上只有簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額,沒有差額的這個(gè)數(shù)
不是 是對(duì)方的價(jià)稅合計(jì)