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請問上月開具普票錯誤次月紅沖,次月紅沖發(fā)票收入負數(shù),銷項稅也是負數(shù),增值稅報表怎么填報?

2021-02-26 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-26 10:08

您好,直接按照負數(shù)填寫。 不過有些地區(qū)是不讓填寫負數(shù),那么只能去稅務(wù)大廳申報負數(shù)金額

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快賬用戶1155 追問 2021-02-26 10:10

您好。請問做賬時銷項稅負數(shù)是不是要和進項稅數(shù)想加

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齊紅老師 解答 2021-02-26 10:11

您好,應(yīng)交稅費-未交增值稅的金額為借方余額? 確實是兩者相加

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您好,直接按照負數(shù)填寫。 不過有些地區(qū)是不讓填寫負數(shù),那么只能去稅務(wù)大廳申報負數(shù)金額
2021-02-26
你上一個月開錯了,是一個籃子,你這個月申報的時候還應(yīng)該按照籃子的來申報,你這個月的負數(shù)銷售額和這個月的正數(shù)銷售額在下一個月申報
2022-08-02
是的,就是在申報表上要填負數(shù)
2022-03-08
你好,對的是的是這么做。
2022-03-08
你好 不是阿,這個未開票收入,相當于是你們向稅務(wù)局承諾,對方是不需要發(fā)票的了 不是紅沖的意思
2022-09-24
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