同學(xué)您好,與藍(lán)字發(fā)票一起合并申報的
次月紅沖的銷項(xiàng)發(fā)票。當(dāng)月報稅 增值稅報表怎么體現(xiàn)紅沖稅額,紅沖的銷項(xiàng)稅額怎么申請退稅
電子發(fā)票開錯當(dāng)月紅沖的,在申報增值稅的時候,需要填報紅沖的負(fù)數(shù)金額嗎
上月紅沖的電子銷項(xiàng)專票,本月在申報增值稅時怎么申報
上個月的電子普票在這個月沖紅了,那增值稅影響的是這個月嗎?上個月還是按沒沖紅的金額申報?
上個月開的電子專票,今天紅沖的,本期怎么申報稅額
老師匯算清繳填報,有個壞賬填在哪里,是企業(yè)倒閉了的那種,還有個就是企業(yè)還在,好多年了掛賬的金額填在哪里。
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會計分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會計分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會計分錄怎么做
請問老師所有企業(yè)的工會經(jīng)費(fèi)都是一年報一次嗎?幾月份之前申報完
固定資產(chǎn)加速折舊的優(yōu)惠政策麻煩給一下
企業(yè)為員工承擔(dān)屬于個人部分的社保需要納稅調(diào)增嗎,在哪個表調(diào)
您好,我想咨詢出口退稅流程中,原產(chǎn)地證明書的問題。原產(chǎn)地證明書當(dāng)中的,出口國,應(yīng)該填實(shí)際出口發(fā)貨企業(yè)還是,代理報關(guān)行的企業(yè)。還是說,兩者都可以填寫呢。
老師,年度匯算,申報表帶出來的從業(yè)人數(shù)是從哪提取的數(shù)據(jù)呢,和我申報的個稅的人數(shù)對不上呢
@宋生老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,我的勞動合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
問題是我上個月已經(jīng)申報過了,因?yàn)槲覀兪请娮訉S冒l(fā)票不能作廢只能紅沖,我申報增值稅把正數(shù)發(fā)票金額減去紅沖的金額申報,系統(tǒng)提示金額與開票系統(tǒng)銷項(xiàng)不符,這種情況我該怎么處理?
同學(xué)您好,什么提示,有截圖嗎
稍等一下,老師還有個問題是不是我開了紅字信息表沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票,所以開票系統(tǒng)顯示的金額是沒有紅沖之前的數(shù)據(jù),所以我按照我紅沖后的金額填寫銷項(xiàng)稅申報就提示數(shù)據(jù)不相符呢
同學(xué)您好, 是有可能這樣的
如果真是這種情況,我這個做9月的憑證就不能做紅沖的收入,按照9月實(shí)際銷項(xiàng)填寫只能到下個月才能紅沖收入,因?yàn)樨?fù)數(shù)發(fā)票我剛才才開出來的
是的沒錯, 是這樣的