你是本期沖了7000?那就只有去大廳申報(bào)了,自行申報(bào)通不過的。
老師您好,本企業(yè)是一般納稅人,上月期末留抵1200元,進(jìn)項(xiàng)稅24698.60*10%=2469.86元,那么上期填增值稅納稅申報(bào)附列資料(稅額抵減情況)表,加計(jì)本期發(fā)生額,如何填寫?
老師好,上期進(jìn)項(xiàng)稅額留抵稅額,本期需要抵扣,如何填增值稅申報(bào)表?填哪個(gè)表?
老師,上期留底稅額加上本期稅額大于銷項(xiàng),那附加稅表如何填寫
上期銷項(xiàng)紅沖后本期申報(bào)表如何填寫,上期紅沖稅額7000元,本期銷項(xiàng)稅額2000元,無進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問增值稅申報(bào)表如何填寫
8月申報(bào)期做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,也補(bǔ)交了,補(bǔ)交稅后開具紅字信息表,本月增值稅納稅申報(bào)表的收入欄如何填寫
行政單位專項(xiàng)資金被挪用借給個(gè)人,如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請(qǐng)問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請(qǐng),有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報(bào),發(fā)票提額會(huì)審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報(bào)工資顯示這個(gè),但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個(gè)呢
老師,請(qǐng)問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做?。?/p>
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認(rèn)證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復(fù),原因怎么寫,資料用什么
老師,請(qǐng)問那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔(dān)責(zé)任
現(xiàn)在就是在填申報(bào)表
要怎么填
填-5000就是了,關(guān)鍵是同不過的哈